Orden de Compra. Nº4975-4103-SE09 "UTILES DE ASEO H.M.GUAYACAN"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-4103-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2009
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO H.M.GUAYACAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 37973,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serfood Ltda
Razón Social SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T. 77.713.570-8
Sucursal Serfood Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131813
Limpia Pantalla1CajaLIMPIA VIDRIOS 12 X500CCLIMPIA VIDRIOS 12 X500CC $ 8.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.016
47131811
Productos de lavandería3CajaOMO MATIC DE 5 KGOMO MATIC DE 5 KG $ 10.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.524 $ 31.524
47131830
Productos de limpieza de muebles1CajaLUSTRA MUEBLES AEROSOL 12 X 400CCLUSTRA MUEBLES AEROSOL 12 X 400CC $ 17.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.595 $ 17.595
47121701
Bolsas de basura3PackBOLSAS DE BASURA X -GRANDE 10X10UND.BOLSAS DE BASURA X -GRANDE 10X10UND. $ 17.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.813 $ 51.813
24111503
Bolsas de plástico1RolloROLLO BOLSAS PRE-PICADAS 35X50CMROLLO BOLSAS PRE-PICADAS 35X50CM $ 21.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.856 $ 21.856
14111704
Papel higiénico208RolloPAPEL HIGIENICOCONFORT 1 X 30 MTPAPEL HIGIENICO CONFORT 1 X 30 MT $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.056 $ 69.056
Total Neto $ 199.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.973
TOTAL OC $ 237.833


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.