Orden de Compra. Nº
4975-4127-SE09
"
ART. DE ASEO H.M.TERMAS DE COLINA
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-4127-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-07-2009
Nombre de la Orden de Compra
ART. DE ASEO H.M.TERMAS DE COLINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Colina
Impuesto
21544,1
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Serfood Ltda
Razón Social
SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T.
77.713.570-8
Sucursal
Serfood Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
4
Caja
OMO MATIC
OMO MATIC
$ 10.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.032
$ 42.032
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Caja
GUANTES QUIRURGICOS
GUANTES QUIRURGICOS
$ 3.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.995
$ 3.995
12141901
Cloro Cl
1
Caja
CLORO ROPA BLANCA
CLORO ROPA BLANCA
$ 6.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.588
$ 6.588
12141901
Cloro Cl
1
Caja
CLORO ROPA COLOR
CLORO ROPA COLOR
$ 12.061,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.061
$ 12.061
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
1
Caja
MASCARILLAS
MASCARILLAS
$ 1.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.916
$ 1.916
47131810
Productos para lavar platos
1
Caja
LAVALOZAS
LAVALOZAS
$ 27.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.176
$ 27.176
46181504
Guantes protectores
2
Unidad
GUANTES DE GOMA
GUANTES DE GOMA
$ 928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.856
$ 1.856
51102702
Agua destilada para irrigación
2
Unidad
AGUA DESTILADA
AGUA DESTILADA
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.140
$ 1.140
42272002
Atomizador laríngeo
3
Unidad
LAVALOZAS
LAVALOZAS
$ 853,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.559
$ 2.559
47121806
Escurridor de trapero
6
Unidad
TRAPERO
TRAPERO
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640
$ 5.640
24111503
Bolsas de plástico
1
Paquete
BOLSA DE BASURA
BOLSA DE BASURA
$ 3.627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.627
$ 3.627
47131603
Esponjas
1
Paquete
VIRUTILLAS DE OLLA
VIRUTILLAS DE OLLA
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
Total Neto
$ 113.390
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.544
TOTAL OC
$ 134.934
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.