Orden de Compra. Nº
4975-4129-SE12
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MAT. DE FERRETERIA PARA C.R."FARELLONES"
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-4129-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-04-2012
Nombre de la Orden de Compra
MAT. DE FERRETERIA PARA C.R."FARELLONES"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
51339,9209
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
GALON OLEO S/C
$ 17.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.681
$ 51.681
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
GALON OLEO
$ 17.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.227
$ 17.227
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte
5
Bidón
ACEITE LINAZA X 5 LTS.
$ 7.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.605
$ 37.605
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte
4
Bidón
ACEITE LINAZA
$ 6.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.724
$ 26.723
27111909
Espátulas
2
Unidad
ESPATULAS
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
27112702
Pulidoras mecánicas
1
Unidad
ORILLADORA SHIMAHA
$ 63.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.025
$ 63.025
27111908
Piedras o herramientas o equipos de afilar
1
Unidad
PIEDRA AFILAR
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
27121705
Codos Hidráulicos o de compresión
18
Unidad
CODO SO-SO 1/2
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.316
$ 8.319
31161506
Tornillos roscalata
20
Unidad
TORNILLOS AUTOROSCANTES
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340
$ 336
27112103
Abrazaderas
10
Unidad
ABRAZAADERAS DE COBRE 1/2
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
27111704
Enchufes
1
Unidad
ENCHUFE EMBUTIDO
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.319
$ 3.319
27112007
Tijeras de podar
1
Unidad
TIJERA PODAR
$ 9.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.202
$ 9.202
30101809
Conductos de cobre
6
Unidad
CAÑERIA DE COBRE 1/2"
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.914
$ 19.916
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad
TERMINAL 1/2" HI
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
11101506
Yeso
5
kilogramo
YESO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.471
23171509
Soldadura
4
Metro Lineal
SOLDADURA ESTAÑO
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.556
$ 6.555
12352310
Siliconas
3
Tubo
SILICONA EN TUBO
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.480
$ 12.479
Total Neto
$ 270.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.340
TOTAL OC
$ 321.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.