Orden de Compra. Nº4975-4129-SE12 "MAT. DE FERRETERIA PARA C.R."FARELLONES""
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-4129-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2012
Nombre de la Orden de Compra MAT. DE FERRETERIA PARA C.R."FARELLONES"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 51339,9209
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3GalónGALON OLEO S/C  $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.681 $ 51.681
31211505
Pinturas aceitosas1GalónGALON OLEO  $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.227 $ 17.227
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte5BidónACEITE LINAZA X 5 LTS.   $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.605 $ 37.605
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte4BidónACEITE LINAZA  $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.724 $ 26.723
27111909
Espátulas2UnidadESPATULAS  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
27112702
Pulidoras mecánicas1UnidadORILLADORA SHIMAHA  $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
27111908
Piedras o herramientas o equipos de afilar1UnidadPIEDRA AFILAR  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
27121705
Codos Hidráulicos o de compresión18UnidadCODO SO-SO 1/2  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.316 $ 8.319
31161506
Tornillos roscalata20UnidadTORNILLOS AUTOROSCANTES  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 336
27112103
Abrazaderas10UnidadABRAZAADERAS DE COBRE 1/2  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE EMBUTIDO  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
27112007
Tijeras de podar1UnidadTIJERA PODAR  $ 9.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.202 $ 9.202
30101809
Conductos de cobre6UnidadCAÑERIA DE COBRE 1/2"  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.914 $ 19.916
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTERMINAL 1/2" HI  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
11101506
Yeso5kilogramoYESO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471
23171509
Soldadura4Metro LinealSOLDADURA ESTAÑO  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.555
12352310
Siliconas3TuboSILICONA EN TUBO  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.479
Total Neto $ 270.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.340
TOTAL OC $ 321.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.