|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4975-4284-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CMSE COMPRA DE LICORES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4975-47-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - Bienestar |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
26066,69204 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-12-2015 |
|
|
|
Proveedor |
Distribuidora La Reina |
|
Razón Social |
JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN
|
|
R.U.T. |
7.931.063-8 |
|
Sucursal |
Distribuidora La Reina |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202206
| Alcohol o licores | 30 | Unidad | LICOR AGUA ARDIENTE CHILLAN 50º 900 CC. | LICOR AGUA ARDIENTE CHILLAN 50º 900 CC. |
$ 3.616,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 108.480
|
$ 108.478
|
93151510
| Impuestos administrativos y recaudación fiscal | 1 | Unidad | ILA | ILA |
$ 28.715,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.715
|
$ 28.715
|
|
|
Total Neto
|
$ 137.193
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.067
|
|
$ 163.260
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.