Orden de Compra. Nº
4975-4307-SE09
"
ART. DE ASEO H.M.TERMAS DE COLINA
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-4307-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
ART. DE ASEO H.M.TERMAS DE COLINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Colina
Impuesto
31692,95
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Serfood Ltda
Razón Social
SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T.
77.713.570-8
Sucursal
Serfood Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
1
Caja
CIF
CIF
$ 18.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.995
$ 18.995
47121806
Escurridor de trapero
6
Unidad
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640
$ 5.640
47131811
Productos de lavandería
6
Unidad
OMO MATIC
OMO MATIC
$ 10.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.048
$ 63.048
47131603
Esponjas
1
Unidad
VIRUTILLAS DE ACERO
VIRUTILLAS DE ACERO
$ 2.755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.755
$ 2.755
12141901
Cloro Cl
12
Unidad
CLORO ROPA COLOR
CLORO ROPA COLOR
$ 1.542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.504
$ 18.504
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO ROPA BLANCA
CLORO ROPA BLANCA
$ 1.079,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.790
$ 10.790
47131810
Productos para lavar platos
10
Litro
QUICK
QUICK
$ 1.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.110
$ 14.114
10191509
Insecticidas
1
Pack
TANAX
TANAX
$ 17.186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.186
$ 17.186
47131603
Esponjas
1
Pack
ESPONJAS BONOBRIL
ESPONJAS BONOBRIL
$ 6.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.264
$ 6.264
24111503
Bolsas de plástico
1
Pack
BOLSAS DE BASURA
BOLSAS DE BASURA
$ 6.859,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.859
$ 6.859
47131603
Esponjas
1
Pack
VIRUTILLAS DE OLLA FINA
VIRUTILLAS DE OLLA FINA
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.650
$ 2.650
Total Neto
$ 166.805
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.693
TOTAL OC
$ 198.498
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.