Orden de Compra. Nº4975-4307-SE09 "ART. DE ASEO H.M.TERMAS DE COLINA"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-4307-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO H.M.TERMAS DE COLINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Colina
Impuesto 31692,95
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serfood Ltda
Razón Social SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T. 77.713.570-8
Sucursal Serfood Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes1CajaCIFCIF $ 18.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.995 $ 18.995
47121806
Escurridor de trapero6UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
47131811
Productos de lavandería6UnidadOMO MATICOMO MATIC $ 10.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.048 $ 63.048
47131603
Esponjas1UnidadVIRUTILLAS DE ACEROVIRUTILLAS DE ACERO $ 2.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.755 $ 2.755
12141901
Cloro Cl12UnidadCLORO ROPA COLORCLORO ROPA COLOR $ 1.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.504 $ 18.504
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO ROPA BLANCACLORO ROPA BLANCA $ 1.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.790 $ 10.790
47131810
Productos para lavar platos10LitroQUICKQUICK $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.110 $ 14.114
10191509
Insecticidas1PackTANAXTANAX $ 17.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.186 $ 17.186
47131603
Esponjas1PackESPONJAS BONOBRILESPONJAS BONOBRIL $ 6.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.264 $ 6.264
24111503
Bolsas de plástico1PackBOLSAS DE BASURABOLSAS DE BASURA $ 6.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.859 $ 6.859
47131603
Esponjas1PackVIRUTILLAS DE OLLA FINAVIRUTILLAS DE OLLA FINA $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650
Total Neto $ 166.805
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.693
TOTAL OC $ 198.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.