Orden de Compra. Nº4975-4355-SE11 "ABARROTES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-4355-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 27434,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor isidora
Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
R.U.T. 8.290.622-3
Sucursal isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
Conservas4GalónMACEDONIA GALON. MACEDONIA GALON. $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa180UnidadTORTILLA MEXICANA UNID.TORTILLA MEXICANA UNID. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
50101538
Verduras frescas6kilogramoBERROS KG.BERROS KG. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50131701
Leche o productos de mantequilla3kilogramoMANJAR COLUN KG.MANJAR COLUN KG. $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
50101545
Verduras deshidratadas6kilogramoPURE DE PAPAS MAGGI KG.PURE DE PAPAS MAGGI KG. $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
50171902
Salsa6kilogramoSALSA ESPAÑOLA MAGGI KG.SALSA ESPAÑOLA MAGGI KG. $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.940 $ 35.940
Total Neto $ 144.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.434
TOTAL OC $ 171.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.