Orden de Compra. Nº
4975-4412-SE14
"
ALIMENTOS HOTEL RAMÓN CAÑAS M.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-4412-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS HOTEL RAMÓN CAÑAS M.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
27518,27
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Razón Social
SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.844.340-6
Sucursal
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192404
Cubos de gelatina
1
Caja
GELATINA CARICIA 60X50 GRS
GELATINA CARICIA 60X50 GRS
$ 18.558,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.558
$ 18.558
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
2
Caja
ACEITE GIRASOL 15X 1 LITRO
ACEITE GIRASOL 15X 1 LITRO
$ 20.438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.876
$ 40.876
50201706
Café
10
Unidad
NESCAFE TRADICION 170 GRS
NESCAFE TRADICION 170 GRS
$ 2.743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.430
$ 27.430
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
Unidad
ENDULZANTE CERO 4X150 TABLETA
ENDULZANTE CERO 4X150 TABLETA
$ 4.323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.969
$ 12.969
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
10
Unidad
AZUCAR FLOR 500 GRS
AZUCAR FLOR 500 GRS
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.130
$ 6.130
50101542
Harina vegetal
12
kilogramo
HARINA SIN POLVO DE HORNEAR
HARINA SIN POLVO DE HORNEAR
$ 619,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.428
$ 7.428
50101540
Verduras estables sin refrigerar
1
kilogramo
AJO EN POLVO KILO
AJO EN POLVO KILO
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.290
$ 2.290
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
5
kilogramo
SALSA LIQUIDA CHOCOLATE KILO
SALSA LIQUIDA CHOCOLATE KILO
$ 1.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.340
$ 9.340
50171550
Especias o extractos
2
kilogramo
KETCHUP JB KILO
KETCHUP JB KILO
$ 1.391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.782
$ 2.782
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva
10
kilogramo
MANJAR CALO KILO
MANJAR CALO KILO
$ 1.703,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.030
$ 17.030
Total Neto
$ 144.833
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.518
TOTAL OC
$ 172.351
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.