Orden de Compra. Nº4975-4503-SE13 "ABARROTES PARA H. M. "CORACEROS""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-4503-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA H. M. "CORACEROS"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-75-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Viña del Mar
Impuesto 49827,85796
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda Sucursal Santiago
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda Sucursal Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151507
Bombillas o pajillas para beber2CajaBOMBILLAS FLEXIBLES X 15 PQTES.BOMBILLAS FLEXIBLES X 15 PQTES. $ 3.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.104 $ 6.104
50181905
Galletas dulces o pastelitos1CajaGALLETAS SODAGALLETAS NSODA $ 10.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.208 $ 10.208
50181709
Suministros para el horno5CajaPOLVOS DE HORNEAR 100 GRS. X 12 UND. C/UPOLVOS DE HORNEAR 100 GRS. X 12 UND. C/U $ 3.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.805 $ 15.805
50131701
Leche o productos de mantequilla18kilogramoMANJARMANJAR $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
50131701
Leche o productos de mantequilla24LitroLECHE CON SABOR CHOCOLATELECHE CON SABOR CHOCOLATE $ 632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.168 $ 15.170
50131701
Leche o productos de mantequilla180LitroLECHE ENTERA NATURALLECHE ENTERA NATURAL $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.740 $ 88.755
50131701
Leche o productos de mantequilla72LitroCREMA PARA BATIRCREMA PARA BATIR $ 1.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.880 $ 101.910
Total Neto $ 262.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.828
TOTAL OC $ 312.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.