Orden de Compra. Nº
4975-4504-SE09
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ARTICULOS DE ASEO H.M.GUAYACAN
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-4504-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO H.M.GUAYACAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
36353,46
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Serfood Ltda
Razón Social
SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T.
77.713.570-8
Sucursal
Serfood Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Caja
CLORO BIDON 6X4LTS
$ 8.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.736
$ 8.736
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Caja
CLORO ROPA COLOR 15X930CC
$ 12.061,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.061
$ 12.061
47131810
Productos para lavar platos
2
Caja
QUIK 8X1500 CC
$ 17.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
42132202
Dediles
2
Caja
GUANTES QUIRURJICOS
$ 3.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.990
$ 7.990
14111525
Papel multiuso
5
Unidad
PAPEL ALUSA FOIL ALUMINIO
$ 1.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.625
$ 9.625
12191501
Solventes aromáticos
3
Pack
DESODORANTE AMBIENTAL 6 X 360CC
$ 7.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.158
$ 22.158
14111704
Papel higiénico
144
Rollo
PAPEL HIGIENICO 30MT
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.808
$ 47.808
53131628
Shampoo
24
Sachet
SHAMPOO 24X10 CC H&S
$ 2.019,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.456
$ 48.456
Total Neto
$ 191.334
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.353
TOTAL OC
$ 227.687
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.