Orden de Compra. Nº
4975-4658-SE09
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ABARROTES H.M. TERMAS DE COLINA
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-4658-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
ABARROTES H.M. TERMAS DE COLINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Colina
Impuesto
24281,05
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Serfood Ltda
Razón Social
SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T.
77.713.570-8
Sucursal
Serfood Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221101
Granos de Cereales
1
Caja
ARROZ
ARROZ
$ 27.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.508
$ 27.508
50131609
Mayonesa
1
Caja
MAYONESA
MAYONESA
$ 11.152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.152
$ 11.152
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
1
Caja
ACEITE POR LITRO
ACEITE POR LITRO
$ 9.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.950
$ 9.950
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
1
Caja
ACEITE POR LITRO
ACEITE POR LITRO
$ 26.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.660
$ 26.660
11101705
Aluminio
2
Unidad
PAPEL ALUSA FOIL
PAPEL ALUSA FOIL
$ 1.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.850
$ 3.850
10151802
Semillas o almácigos de vainilla
1
Unidad
ESCENCIA DE VAINILLA
ESCENCIA DE VAINILLA
$ 1.518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.518
$ 1.518
50131701
Leche o productos de mantequilla
3
kilogramo
MANJAR
MANJAR
$ 1.797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.391
$ 5.391
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
Pack
LECHE NATURAL
LECHE NATURAL
$ 5.768,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.536
$ 11.536
50201709
Café instantáneo
5
Pack
NESCAFE EN SACHET
NESCAFE EN SACHET
$ 6.046,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.230
$ 30.230
Total Neto
$ 127.795
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.281
TOTAL OC
$ 152.076
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.