Orden de Compra. Nº
4975-4674-SE09
"
ABARROTES PARA EL CMCH.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-4674-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
ABARROTES PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
78741,88088
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MMPareschi
Razón Social
MARCELO PATRICIO MIRANDA PARESCHI
R.U.T.
9.974.118-k
Sucursal
MMPareschi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
120
Unidad
SERVILLETAS DE PAPEL PQTE.
SERVILLETAS DE PAPEL PQTE.
$ 213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.560
$ 25.521
50131606
Huevos frescos
1260
Unidad
HUEVOS EXTRA BLANCO
HUEVOS EXTRA BLANCO
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.460
$ 89.775
50131701
Leche o productos de mantequilla
24
Tarro
CREMA DE COCO TARRO 425 GMS.
CREMA DE COCO TARRO 425 GMS.
$ 2.377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.048
$ 57.050
50131701
Leche o productos de mantequilla
48
Tarro
LECHE CONDENSADA
LECHE CONDENSADA
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.272
$ 40.285
50221102
Harina de trigo
100
kilogramo
HARINA SACO KG.
HARINA SACO KG.
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
50
kilogramo
AZUCAR FLOR KG.
AZUCAR FLOR KG.
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.250
$ 30.250
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
20
kilogramo
AZUCAR GRANULADA KG.
AZUCAR GRANULADA KG.
$ 473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.460
$ 9.460
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
10
kilogramo
COBERTURA DE CHOCCOLATE NEGRO KG.
COBERTURA DE CHOCCOLATE NEGRO KG.
$ 2.658,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.580
$ 26.580
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
50
kilogramo
AZUCAR GRANULADA SACO KG.
AZUCAR GRANULADA SACO KG.
$ 433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.650
$ 21.650
50131701
Leche o productos de mantequilla
12
kilogramo
MANTECA BLANDA KG.
MANTECA BLANDA KG.
$ 1.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.620
$ 13.620
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
10
kilogramo
COBERTURA DE CHOCCOLATE BLANCO K.
COBERTURA DE CHOCCOLATE BLANCO K.
$ 3.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.880
$ 33.880
50131701
Leche o productos de mantequilla
10
kilogramo
MARGARINA PAN 0,250 KGS.
MARGARINA PAN 0,250 KGS.
$ 1.686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.860
$ 16.860
Total Neto
$ 414.431
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.742
TOTAL OC
$ 493.173
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.