Orden de Compra. Nº4975-4674-SE09 "ABARROTES PARA EL CMCH."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-4674-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 78741,88088
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MMPareschi
Razón Social MARCELO PATRICIO MIRANDA PARESCHI
R.U.T. 9.974.118-k
Sucursal MMPareschi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel120UnidadSERVILLETAS DE PAPEL PQTE.SERVILLETAS DE PAPEL PQTE. $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.521
50131606
Huevos frescos1260UnidadHUEVOS EXTRA BLANCOHUEVOS EXTRA BLANCO $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.460 $ 89.775
50131701
Leche o productos de mantequilla24TarroCREMA DE COCO TARRO 425 GMS.CREMA DE COCO TARRO 425 GMS. $ 2.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.048 $ 57.050
50131701
Leche o productos de mantequilla48TarroLECHE CONDENSADALECHE CONDENSADA $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.272 $ 40.285
50221102
Harina de trigo100kilogramoHARINA SACO KG.HARINA SACO KG. $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar50kilogramoAZUCAR FLOR KG.AZUCAR FLOR KG. $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar20kilogramoAZUCAR GRANULADA KG.AZUCAR GRANULADA KG. $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.460 $ 9.460
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate10kilogramoCOBERTURA DE CHOCCOLATE NEGRO KG.COBERTURA DE CHOCCOLATE NEGRO KG. $ 2.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.580 $ 26.580
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar50kilogramoAZUCAR GRANULADA SACO KG.AZUCAR GRANULADA SACO KG. $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.650 $ 21.650
50131701
Leche o productos de mantequilla12kilogramoMANTECA BLANDA KG.MANTECA BLANDA KG. $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.620 $ 13.620
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate10kilogramoCOBERTURA DE CHOCCOLATE BLANCO K.COBERTURA DE CHOCCOLATE BLANCO K. $ 3.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.880 $ 33.880
50131701
Leche o productos de mantequilla10kilogramoMARGARINA PAN 0,250 KGS.MARGARINA PAN 0,250 KGS. $ 1.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.860 $ 16.860
Total Neto $ 414.431
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.742
TOTAL OC $ 493.173


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.