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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-474-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA TINETAS PINTURAS PARA EL C.R.PLAYA BLANCA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-15-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - Bienestar |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
26823,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-01-2014 |
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Proveedor |
Ferreteria Collao |
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Razón Social |
EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS
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R.U.T. |
7.736.027-1 |
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Sucursal |
Ferreteria Collao |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 2 | Unidad | TINETA PINTURA ESMALTE AL AGUA | TINETA PINTURA ESMALTE AL AGUA |
$ 70.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.176
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$ 141.176
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Total Neto
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$ 141.176
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.823
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$ 167.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.