Orden de Compra. Nº
4975-48-SE09
"
Compra Art. de Aseo H.M.Termas de Colina
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-48-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-01-2009
Nombre de la Orden de Compra
Compra Art. de Aseo H.M.Termas de Colina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Colina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
adelco santiago
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T.
79.595.200-4
Sucursal
adelco santiago
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
3
Caja
cloro ropa color
cloro ropa color
$ 8.879,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.637
$ 26.637
12141901
Cloro Cl
4
Caja
cloro ropa blanca
cloro ropa blanca
$ 6.955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.820
$ 27.820
26111702
Pilas alcalinas
1
Caja
pilas 3a
pilas 3a
$ 14.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.970
$ 14.970
42132205
Guantes quirúrgicos
3
Caja
guantes quirurgicos
guantes quirurgicos
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3
$ 3
10191509
Insecticidas
48
Unidad
raid azul
raid azul
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48
$ 48
12142202
Agua pesada
4
Unidad
agua destilada
agua destilada
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4
$ 4
52121601
Paños de cocina
20
Unidad
paños spongi
paños spongi
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20
$ 20
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad
bolsas de basura trabajo pesado
bolsas de basura trabajo pesado
$ 13.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.496
$ 27.496
47131618
Mopas húmedas
24
Unidad
traperos con ojal
traperos con ojal
$ 902,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.648
$ 21.640
47131618
Mopas húmedas
12
Unidad
escobillones
escobillones
$ 1.246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.952
$ 14.953
47131811
Productos de lavandería
10
Unidad
omo matic
omo matic
$ 9.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.040
$ 94.040
24111503
Bolsas de plástico
50
Unidad
bolsas de basura chica
bolsas de basura chica
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50
$ 50
47131603
Esponjas
50
Unidad
virutillas gruesas
virutillas gruesas
$ 78,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.910
47131603
Esponjas
50
Unidad
virutillas finas
virutillas finas
$ 68,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.420
Total Neto
$ 235.011
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 235.011
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.