Orden de Compra. Nº4975-499-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4975-80-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-499-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4975-80-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Artículos de aseo y lavandería para el Club Militar de Suboficiales del Ejército, Rondizzoni Nº 1998
Proveniente de Licitación 4975-80-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR.
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 45 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR.
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 11374,5172
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
12631RJ // CERA CREMA 5 KL NEO ROJA24kilogramo12631RJ // CERA CREMA 5 KL NEO ROJACera crema para piso de madera $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.752 $ 31.755
47121612
87919 // ESCOBILLON BARRE HOJAS METALICO10Unidad87919 // ESCOBILLON BARRE HOJAS METALICOBarre hoja grueso con mango metálico $ 1.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.890 $ 13.890
46181504
83211 // GUANTES DESCARNE LARGO CAL-TEX C/REFER.10Par83211 // GUANTES DESCARNE LARGO CAL-TEX C/REFER.Guanes de faena cuero $ 1.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.510 $ 12.510
47131824
83105 // PLUMILLA LIMPIA VIDRIO M/LARGO VIRUTEX1Unidad83105 // PLUMILLA LIMPIA VIDRIO M/LARGO VIRUTEXPlumilla limpiavidrio $ 1.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.711 $ 1.711
Total Neto $ 59.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.375
TOTAL OC $ 71.241


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.