Orden de Compra. Nº
4975-4992-SE12
"
ART.FERRETERIA PARA EL CMCH.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-4992-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-05-2012
Nombre de la Orden de Compra
ART.FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
126222,26794
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73151501
Servicios de cadena de montaje
1
Unidad
PITON RIEGO UN.
PITON RIEGO UN.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
40142008
Mangueras para agua
1
Unidad
CADENA MOTOSIERRA.
CADENA MOTOSIERRA.
$ 13.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.025
$ 13.025
53102102
Overol y sobretodo para hombre
2
Unidad
OVEROLES .
OVEROLES .
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
46171501
Candados
2
Unidad
CANDADOS 40 MM REF.
CANDADOS 40 MM REF.
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.638
$ 6.639
30131503
Bloques de piedra
2
Unidad
PIEDRA ESMERIL, UNID.
PIEDRA ESMERIL, UNID.
$ 5.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.681
30111601
Cemento
10
Saco
SACO ADHESIVO CERAMICO.
SACO ADHESIVO CERAMICO.
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.650
$ 17.647
30111601
Cemento
25
Saco
SACO MORTERO .
SACO MORTERO .
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.125
$ 44.118
30111601
Cemento
5
Tira
TIRA DE PVC.75 MM
TIRA DE PVC.75 MM
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.008
31231313
Tubería de plástico
5
Tira
TIRA PVC.50 MM.
TIRA PVC.50 MM.
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.865
$ 13.866
31231313
Tubería de plástico
5
Tira
TIRA PVC. 40 MM.
TIRA PVC. 40 MM.
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
31231313
Tubería de plástico
5
Tira
TIRA DE PVC.110 MM.
TIRA DE PVC.110 MM.
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.815
$ 37.815
31211603
Pintura secante
6
Tineta
TINETA PASTA MURO.
TINETA PASTA MURO.
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.110
$ 73.109
31211603
Pintura secante
4
Tineta
TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO INV.
TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO INV.
$ 58.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 233.612
$ 233.613
60121251
Pintura al agua
5
Tineta
TINETA LATEX PROFESIONAL BLANCO .
TINETA LATEX PROFESIONAL BLANCO .
$ 33.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.855
$ 167.857
Total Neto
$ 664.328
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 126.222
TOTAL OC
$ 790.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.