Orden de Compra. Nº4975-4992-SE12 "ART.FERRETERIA PARA EL CMCH."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-4992-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ART.FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 126222,26794
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151501
Servicios de cadena de montaje1UnidadPITON RIEGO UN.PITON RIEGO UN. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
40142008
Mangueras para agua1UnidadCADENA MOTOSIERRA.CADENA MOTOSIERRA. $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
53102102
Overol y sobretodo para hombre2UnidadOVEROLES .OVEROLES . $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
46171501
Candados2UnidadCANDADOS 40 MM REF.CANDADOS 40 MM REF. $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.639
30131503
Bloques de piedra2UnidadPIEDRA ESMERIL, UNID.PIEDRA ESMERIL, UNID. $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681
30111601
Cemento10SacoSACO ADHESIVO CERAMICO.SACO ADHESIVO CERAMICO. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.647
30111601
Cemento25SacoSACO MORTERO .SACO MORTERO . $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.125 $ 44.118
30111601
Cemento5TiraTIRA DE PVC.75 MMTIRA DE PVC.75 MM $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
31231313
Tubería de plástico5TiraTIRA PVC.50 MM.TIRA PVC.50 MM. $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865 $ 13.866
31231313
Tubería de plástico5TiraTIRA PVC. 40 MM.TIRA PVC. 40 MM. $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
31231313
Tubería de plástico5TiraTIRA DE PVC.110 MM.TIRA DE PVC.110 MM. $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
31211603
Pintura secante6TinetaTINETA PASTA MURO.TINETA PASTA MURO. $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.110 $ 73.109
31211603
Pintura secante4TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO INV.TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO INV. $ 58.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.612 $ 233.613
60121251
Pintura al agua5TinetaTINETA LATEX PROFESIONAL BLANCO .TINETA LATEX PROFESIONAL BLANCO . $ 33.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.855 $ 167.857
Total Neto $ 664.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.222
TOTAL OC $ 790.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.