Orden de Compra. Nº
4975-5069-SE10
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ABARROTES H.M TERMAS DE COLINA
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-5069-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-08-2010
Nombre de la Orden de Compra
ABARROTES H.M TERMAS DE COLINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Colina
Impuesto
22476,81
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
buenaCarne
Razón Social
COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
77.682.620-0
Sucursal
buenaCarne
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201707
Sustitutos de Café
20
Caja
TE LIPTON
$ 598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.960
$ 11.960
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Caja
SACARINA X 400 UNIDAD NUTRA SWETT
$ 2.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.645
$ 2.645
24111503
Bolsas de plástico
1
Unidad
BOLSA 25 X 35 ROLLO KILO
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
50202304
Jugos y néctar envasados
36
Unidad
JUGO SOPROLE LITRO
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.964
$ 17.964
50131701
Leche o productos de mantequilla
48
Unidad
LECHE NATURAL COLUN
$ 498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.904
$ 23.904
14111705
Servilletas de papel
120
Unidad
SERVILLETA ELITE 50 UNIDAD 24 X 24
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.800
$ 31.800
50171902
Salsa
2
Unidad
SALSA DE CHOCOLATE GOURMET
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.996
$ 4.996
50221101
Granos de Cereales
10
kilogramo
ARROZ TUCAPEL GRANO LARGO N1º
$ 1.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.950
$ 12.950
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
10
kilogramo
AZUCAR IANSA
$ 535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.350
$ 5.350
50171902
Salsa
2
kilogramo
KETCHUP
$ 1.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.430
$ 2.430
50171551
Sal de cocina o de mesa
12
kilogramo
SAL FINA LOBOS
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
Total Neto
$ 118.299
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.477
TOTAL OC
$ 140.776
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.