Orden de Compra. Nº4975-5079-SE09 "ARTICULOS DE ASEO H.M.GUAYACAN"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-5079-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO H.M.GUAYACAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 79888,35
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serfood Ltda
Razón Social SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T. 77.713.570-8
Sucursal Serfood Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos12BidónCLORO TRADICIONAL BIDON 4 LT.  $ 1.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.496 $ 20.496
47131803
Desinfectantes domésticos1CajaCLORO ROPA COLOR 15 X930 CC  $ 12.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.061 $ 12.061
47131811
Productos de lavandería3CajaOMO MATIC 5 KG.  $ 10.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.524 $ 31.524
53131608
Jabones2CajaJABON MINIATURA  $ 20.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.088 $ 40.088
14111704
Papel higiénico216UnidadPAPEL HIGIENICO 20 MT  $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.712 $ 71.712
14111703
Toallas de papel10PackTOALLA NOVA DISPENSADOR  $ 16.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.040 $ 166.040
14111525
Papel multiuso8RolloPAPEL ALUSA FOILT 30 MTS.  $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
14111525
Papel multiuso2RolloPAPEL ALUSA PLAS 300 MTS.  $ 11.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.764 $ 22.764
53131628
Shampoo20SachetSHAMPOO H & S SACHETT  $ 2.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.380 $ 40.380
Total Neto $ 420.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.888
TOTAL OC $ 500.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.