Orden de Compra. Nº
4975-5079-SE09
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ARTICULOS DE ASEO H.M.GUAYACAN
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-5079-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2009
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO H.M.GUAYACAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
79888,35
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Serfood Ltda
Razón Social
SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T.
77.713.570-8
Sucursal
Serfood Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Bidón
CLORO TRADICIONAL BIDON 4 LT.
$ 1.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.496
$ 20.496
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Caja
CLORO ROPA COLOR 15 X930 CC
$ 12.061,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.061
$ 12.061
47131811
Productos de lavandería
3
Caja
OMO MATIC 5 KG.
$ 10.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.524
$ 31.524
53131608
Jabones
2
Caja
JABON MINIATURA
$ 20.044,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.088
$ 40.088
14111704
Papel higiénico
216
Unidad
PAPEL HIGIENICO 20 MT
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.712
$ 71.712
14111703
Toallas de papel
10
Pack
TOALLA NOVA DISPENSADOR
$ 16.604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.040
$ 166.040
14111525
Papel multiuso
8
Rollo
PAPEL ALUSA FOILT 30 MTS.
$ 1.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.400
$ 15.400
14111525
Papel multiuso
2
Rollo
PAPEL ALUSA PLAS 300 MTS.
$ 11.382,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.764
$ 22.764
53131628
Shampoo
20
Sachet
SHAMPOO H & S SACHETT
$ 2.019,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.380
$ 40.380
Total Neto
$ 420.465
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.888
TOTAL OC
$ 500.353
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.