Orden de Compra. Nº
4975-5122-SE09
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ART. DE ASEO H.M.TERMAS DE COLINA
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-5122-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-09-2009
Nombre de la Orden de Compra
ART. DE ASEO H.M.TERMAS DE COLINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Colina
Impuesto
22256,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Serfood Ltda
Razón Social
SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T.
77.713.570-8
Sucursal
Serfood Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
1
Unidad
BOLSA DE BASURA 50 X 10 UNI
BOLSA DE BASURA 50 X 10 UNI
$ 14.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.748
$ 14.748
44102905
Bolsitas o paños absorbentes
2
Unidad
PAÑO SPONGGI X 6 UNI
PAÑO SPONGGI X 6 UNI
$ 2.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.364
$ 5.364
47131603
Esponjas
3
Unidad
BONOBRIL
BONOBRIL
$ 492,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.476
$ 1.476
47131811
Productos de lavandería
2
Unidad
DETERGENTE OMO MATIC X 5 KG
DETERGENTE OMO MATIC X 5 KG
$ 10.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.016
$ 21.016
11101705
Aluminio
2
Unidad
ALUSA FOIL 30 X 100 MTS
ALUSA FOIL 30 X 100 MTS
$ 3.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.798
$ 7.798
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
6
Unidad
CLORO ROPA BLANCA X 2 LT
CLORO ROPA BLANCA X 2 LT
$ 1.098,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.588
$ 6.588
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
6
Unidad
CLORO ROPA COLOR 1.800 C.C
CLORO ROPA COLOR 1.800 C.C
$ 1.542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.252
$ 9.252
53131608
Jabones
8
Unidad
JABON HOTELERO 1 X 50 UNI
JABON HOTELERO 1 X 50 UNI
$ 4.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.648
$ 33.648
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
QUIX 8 X 1,500 CC
QUIX 8 X 1,500 CC
$ 17.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.250
$ 17.250
Total Neto
$ 117.140
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.257
TOTAL OC
$ 139.397
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.