Orden de Compra. Nº4975-5122-SE09 "ART. DE ASEO H.M.TERMAS DE COLINA"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-5122-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO H.M.TERMAS DE COLINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Colina
Impuesto 22256,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serfood Ltda
Razón Social SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T. 77.713.570-8
Sucursal Serfood Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico1UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 10 UNIBOLSA DE BASURA 50 X 10 UNI $ 14.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.748 $ 14.748
44102905
Bolsitas o paños absorbentes2UnidadPAÑO SPONGGI X 6 UNIPAÑO SPONGGI X 6 UNI $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.364 $ 5.364
47131603
Esponjas3UnidadBONOBRILBONOBRIL $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.476 $ 1.476
47131811
Productos de lavandería2UnidadDETERGENTE OMO MATIC X 5 KGDETERGENTE OMO MATIC X 5 KG $ 10.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.016 $ 21.016
11101705
Aluminio2UnidadALUSA FOIL 30 X 100 MTSALUSA FOIL 30 X 100 MTS $ 3.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.798 $ 7.798
47131804
Productos de limpieza de amoniaco6UnidadCLORO ROPA BLANCA X 2 LTCLORO ROPA BLANCA X 2 LT $ 1.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.588 $ 6.588
47131804
Productos de limpieza de amoniaco6UnidadCLORO ROPA COLOR 1.800 C.CCLORO ROPA COLOR 1.800 C.C $ 1.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.252 $ 9.252
53131608
Jabones8UnidadJABON HOTELERO 1 X 50 UNIJABON HOTELERO 1 X 50 UNI $ 4.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.648 $ 33.648
47131810
Productos para lavar platos1UnidadQUIX 8 X 1,500 CCQUIX 8 X 1,500 CC $ 17.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
Total Neto $ 117.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.257
TOTAL OC $ 139.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.