Orden de Compra. Nº
4975-5201-SE09
"
Art. de aseo para el Hotel Militar Kon-Tiki
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-5201-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-09-2009
Nombre de la Orden de Compra
Art. de aseo para el Hotel Militar Kon-Tiki
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Los Vilos
Impuesto
34283,22
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Serfood Ltda
Razón Social
SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T.
77.713.570-8
Sucursal
Serfood Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad no definida
quix 8x 1500cc
quix 8x 1500cc
$ 17.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad no definida
vim liquido bidon x 10 lts.
vim liquido bidon x 10 lts.
$ 13.374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.748
$ 26.748
12191501
Solventes aromáticos
2
Unidad no definida
desodorante ambiental 12 x 360 cc
desodorante ambiental 12 x 360 cc
$ 14.014,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.028
$ 28.028
47121812
Raspadores de limpieza
20
Unidad no definida
virutilla olla gruesa x 1 un.
virutilla olla gruesa x 1 un.
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.180
$ 2.180
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad no definida
limpia vidrios multiuso
limpia vidrios multiuso
$ 17.055,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.055
$ 17.055
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
12
Unidad no definida
guantes multiuso
guantes multiuso
$ 928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.136
$ 11.136
31211901
Paños para herramientas
6
Unidad no definida
paño trapero doble
paño trapero doble
$ 1.272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.632
$ 7.632
47121812
Raspadores de limpieza
1
Unidad no definida
virutilla grde.
virutilla grde.
$ 6.327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.327
$ 6.327
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad no definida
cloro clorox 6x 4000cc.
cloro clorox 6x 4000cc.
$ 8.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.472
$ 17.472
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad no definida
soft recarga 1x1000 cc.
soft recarga 1x1000 cc.
$ 1.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.380
$ 13.380
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
1
Bolsa
bolsa prepicada
bolsa prepicada
$ 15.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.980
$ 15.980
Total Neto
$ 180.438
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.283
TOTAL OC
$ 214.721
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.