Orden de Compra. Nº4975-5264-SE09 "ARTICULOS DE ASEO H.M.¨CORACEROS¨"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-5264-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO H.M.¨CORACEROS¨
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Viña del Mar
Impuesto 33305,86
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
R.U.T. 79.538.490-1
Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería4BolsaOMO MATIC X 15 KGOMO MATIC X 15 KG $ 21.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.972 $ 86.972
14111703
Toallas de papel2BolsaTOALLA NOVA ULTRA X 20 ROLLOSTOALLA NOVA ULTRA X 20 ROLLOS $ 6.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.346 $ 13.346
14111703
Toallas de papel3BolsaTOALLA JUMBO 300 MTS. X 2 UND.TOALLA JUMBO 300 MTS. X 2 UND. $ 11.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.394 $ 35.394
14111704
Papel higiénico1BolsaPAPEL HIGENICO JUMBO 600 MTS. X 4 ROLLOSPAPEL HIGENICO JUMBO 600 MTS. X 4 ROLLOS $ 8.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.423 $ 8.423
14111704
Papel higiénico2BolsaPAPEL HIGIENICO 50 MTS. X 48 ROLLOSPAPEL HIGIENICO 50 MTS. X 48 ROLLOS $ 7.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.440 $ 14.440
47131803
Desinfectantes domésticos2CajaCLORO 2 LTS. X 6 BIDONESCLORO 2 LTS. X 6 BIDONES $ 3.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.664 $ 7.664
47131603
Esponjas1PaqueteESPONJA BONOBRIL X 12 UND.ESPONJA BONOBRIL X 12 UND. $ 2.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.312 $ 2.312
47131502
Paños de limpieza1PaquetePAÑO SPONGI X 20 UND.PAÑO SPONGI X 20 UND. $ 6.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.743 $ 6.743
Total Neto $ 175.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.306
TOTAL OC $ 208.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.