Orden de Compra. Nº
4975-5264-SE09
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ARTICULOS DE ASEO H.M.¨CORACEROS¨
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-5264-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-09-2009
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO H.M.¨CORACEROS¨
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
33305,86
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
R.U.T.
79.538.490-1
Sucursal
DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131811
Productos de lavandería
4
Bolsa
OMO MATIC X 15 KG
OMO MATIC X 15 KG
$ 21.743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.972
$ 86.972
14111703
Toallas de papel
2
Bolsa
TOALLA NOVA ULTRA X 20 ROLLOS
TOALLA NOVA ULTRA X 20 ROLLOS
$ 6.673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.346
$ 13.346
14111703
Toallas de papel
3
Bolsa
TOALLA JUMBO 300 MTS. X 2 UND.
TOALLA JUMBO 300 MTS. X 2 UND.
$ 11.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.394
$ 35.394
14111704
Papel higiénico
1
Bolsa
PAPEL HIGENICO JUMBO 600 MTS. X 4 ROLLOS
PAPEL HIGENICO JUMBO 600 MTS. X 4 ROLLOS
$ 8.423,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.423
$ 8.423
14111704
Papel higiénico
2
Bolsa
PAPEL HIGIENICO 50 MTS. X 48 ROLLOS
PAPEL HIGIENICO 50 MTS. X 48 ROLLOS
$ 7.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.440
$ 14.440
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Caja
CLORO 2 LTS. X 6 BIDONES
CLORO 2 LTS. X 6 BIDONES
$ 3.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.664
$ 7.664
47131603
Esponjas
1
Paquete
ESPONJA BONOBRIL X 12 UND.
ESPONJA BONOBRIL X 12 UND.
$ 2.312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.312
$ 2.312
47131502
Paños de limpieza
1
Paquete
PAÑO SPONGI X 20 UND.
PAÑO SPONGI X 20 UND.
$ 6.743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.743
$ 6.743
Total Neto
$ 175.294
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.306
TOTAL OC
$ 208.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.