Orden de Compra. Nº4975-5402-SE11 "VIVERES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-5402-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2011
Nombre de la Orden de Compra VIVERES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 134816,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor isidora
Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
R.U.T. 8.290.622-3
Sucursal isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131611
Merengue15UnidadNUEVO MERENGUE UND.NUEVO MERENGUE UND. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50131701
Leche o productos de mantequilla24LitroCREMA MIX LT.CREMA MIX LT. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate10kilogramoCHOCOLATE AMBROSOLI BLCO.CHOCOLATE AMBROSOLI BLCO. $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
50131801
Queso natural5,6kilogramoQUESO CABRA KG.QUESO CABRA KG. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.080 $ 38.080
50131801
Queso natural36UnidadQUESO CREMA PHILADELPHIA UND.QUESO CREMA PHILADELPHIA UND. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
50131701
Leche o productos de mantequilla12TarroCREMA COCO TRR.CREMA COCO TRR. $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
50161510
Sacarina o sucralosa10CajaNATURA LIST CAJA.NATURALIST CAJA. $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50131701
Leche o productos de mantequilla72LitroCREMA NATURAL LT.CREMA NATURAL LT. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.240 $ 102.240
50131701
Leche o productos de mantequilla20kilogramoMANTEQUILLA KG.MANTEQUILLA KG. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
50171902
Salsa12BotellaSALSA SOYA BOT.SALSA SOYA BOT. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50131606
Huevos frescos5BandejaHUEVOS CODORNIZ BANDEJAS.HUEVOS CODORNIZ BANDEJAS. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50192110
Nueces o frutos secos5kilogramoNUECES KG.NUECES KG. $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50181709
Suministros para el horno5kilogramoPRE MESCLA CHOCOLATE KG.PRE MESCLA CHOCOLATE KG. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50131611
Merengue5kilogramoPRE MESCLA BLCO. KG.PRE MESCLA BLCO. KG. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50221101
Granos de Cereales10kilogramoARROZ NEGRO KG.. ARROZ NEGRO KG. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50182003
Masa de repostería congelada60UnidadTORTILLA MEXICANA UND.TORTILLA MEXICANA UND. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
50131611
Merengue6PaqueteDISCO MERENGUE PQTES.DISCO MERENGUE PQTES. $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.940 $ 29.940
Total Neto $ 709.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.816
TOTAL OC $ 844.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.