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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-5443-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TINTA Y TONER H.M.GUAYACAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-48-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
13015 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-09-2009 |
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Proveedor |
ABATTE OFFICITY |
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Razón Social |
ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A
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R.U.T. |
96.909.950-0 |
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Sucursal |
ABATTE OFFICITY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Cartucho | CARTUCHOS DE TINTA NEGRO PARA IMPRESORA H.P. 692C | |
$ 22.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | TONER FOTOCOPIADORA MODELO NP6012 | |
$ 23.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.500
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$ 23.500
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Total Neto
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$ 68.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.015
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$ 81.515
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.