Orden de Compra. Nº
4975-5703-SE12
"
ART.FERRETERIA E IMPLEMENTACION PARA EL CMCH.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-5703-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-05-2012
Nombre de la Orden de Compra
ART.FERRETERIA E IMPLEMENTACION PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
52417,509187
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
8
Galón
GALON BARNIZ.
GALON BARNIZ.
$ 10.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.048
$ 86.050
46171503
Juegos de cerraduras
6
Unidad
CERRADURA SCARNAVINI.
CERRADURA SCARNAVINI.
$ 16.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.322
$ 98.319
53102102
Overol y sobretodo para hombre
2
Unidad
OVEROLES UN.
OVEROLES UN.
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
31162506
Soporte de pared
1000
Unidad
BOLSAS SPACK TARUGO VOLCANITA 2"
BOLSAS SPACK TARUGO VOLCANITA 2"
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 16.806
39101601
ampolletas halógenas
15
Unidad
AMPOLLETAS ALOGENA.
AMPOLLETAS ALOGENA.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.915
$ 18.908
31161705
Tuerca tapa
47
Unidad
MARIPOSAS .
MARIPOSAS .
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.870
$ 9.874
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
8
Rollo
CINTA DOBLE CONTACTO.
CINTA DOBLE CONTACTO.
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.448
$ 13.445
11101506
Yeso
5
Saco
SACO DE YESO .
SACO DE YESO .
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.595
$ 16.597
31161705
Tuerca tapa
2
Juego
JUEGOS CARROS AEREOS .
JUEGOS CARROS AEREOS .
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
Total Neto
$ 275.882
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.418
TOTAL OC
$ 328.300
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.