Orden de Compra. Nº4975-5703-SE12 "ART.FERRETERIA E IMPLEMENTACION PARA EL CMCH."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-5703-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ART.FERRETERIA E IMPLEMENTACION PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 52417,509187
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz8GalónGALON BARNIZ.GALON BARNIZ. $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.048 $ 86.050
46171503
Juegos de cerraduras6UnidadCERRADURA SCARNAVINI.CERRADURA SCARNAVINI. $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.322 $ 98.319
53102102
Overol y sobretodo para hombre2UnidadOVEROLES UN.OVEROLES UN. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
31162506
Soporte de pared1000UnidadBOLSAS SPACK TARUGO VOLCANITA 2"BOLSAS SPACK TARUGO VOLCANITA 2" $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 16.806
39101601
ampolletas halógenas15UnidadAMPOLLETAS ALOGENA.AMPOLLETAS ALOGENA. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.908
31161705
Tuerca tapa47UnidadMARIPOSAS .MARIPOSAS . $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870 $ 9.874
31201505
Cinta adhesiva de doble cara8RolloCINTA DOBLE CONTACTO.CINTA DOBLE CONTACTO. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.448 $ 13.445
11101506
Yeso5SacoSACO DE YESO .SACO DE YESO . $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.595 $ 16.597
31161705
Tuerca tapa2JuegoJUEGOS CARROS AEREOS .JUEGOS CARROS AEREOS . $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
Total Neto $ 275.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.418
TOTAL OC $ 328.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.