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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-573-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-02-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ABARROTES PARA EL HOT.MIL."11 DE SEPT." |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-37-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - Bienestar |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
21933,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-02-2015 |
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Proveedor |
isidora |
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Razón Social |
MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
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R.U.T. |
8.290.622-3 |
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Sucursal |
isidora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192601
| Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa | 1 | Unidad no definida | ABARROTES SEGUN GUIA Nº549 | |
$ 115.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.440
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$ 115.440
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Total Neto
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$ 115.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.934
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$ 137.374
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.