Orden de Compra. Nº
4975-5827-SE09
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ARTICULOS DE ASEO H.M.GUAYACAN
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-5827-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO H.M.GUAYACAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
45695
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
buenaCarne
Razón Social
COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
77.682.620-0
Sucursal
buenaCarne
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Bidón
CLORO BIDON 5 LT.
$ 1.385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.620
$ 16.620
47121701
Bolsas de basura
100
Bolsa
BOLSA BASURA 50X70 UNI
$ 465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.500
$ 46.500
47131811
Productos de lavandería
6
Caja
OMO MATIC 5 KILOS
$ 8.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.590
$ 52.590
47131813
Limpia Pantalla
12
Unidad
LIMPIA VIDRIOS
$ 2.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.020
$ 25.020
47131603
Esponjas
24
Unidad
ESPONJA BONOBRIL
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.960
$ 12.960
47131810
Productos para lavar platos
24
Unidad
LAVALOZAS QUIX 750 ML
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.280
$ 32.280
53131608
Jabones
12
Unidad
JABON POPEYE PARA LAVAR ROPA (BLANCO)
$ 385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
14111525
Papel multiuso
4
Unidad
ALUSA FOIL (ALUMINIO) 100 MTS.
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.960
$ 23.960
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Litro
CLORO ROPA COLOR
$ 865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.950
$ 25.950
Total Neto
$ 240.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.695
TOTAL OC
$ 286.195
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.