Orden de Compra. Nº
4975-5860-SE09
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ABARROTES H.M.GUAYACAN
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-5860-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
ABARROTES H.M.GUAYACAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
50903,66
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
buenaCarne
Razón Social
COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
77.682.620-0
Sucursal
buenaCarne
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
20
Bolsa
MASTICABLES SUNNT 400 GRS.
$ 1.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.900
$ 24.900
50161510
Sacarina o sucralosa
4
Caja
ENDULSANTE SACARINA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETAS CHAMPAÑA CRIOLLITA
$ 835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.700
$ 16.700
50181709
Suministros para el horno
24
Unidad
LEVADURA LEFERSA 125 GR
$ 2.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.720
$ 51.720
50131701
Leche o productos de mantequilla
40
Unidad
MANTEQUILLA DE 250 GRS.
$ 915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.600
$ 36.600
50191507
Sopas preparadas estable sin refrigerar
6
Unidad
CREMA BATIR LACTOFIL RENDIDORA
$ 3.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.870
$ 18.870
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
GALLETAS TRITON
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.350
$ 13.350
50101636
Fruta estable sin refrigerar
72
Tarro
COCTEL DE FRUTAS 500 GRS.
$ 965,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.480
$ 69.480
50151605
Grasas comestibles de animal
10
kilogramo
MANTECA PANADERA CRUCINA 1 KG
$ 1.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.950
$ 12.950
50202304
Jugos y néctar envasados
24
Litro
JUGOS TETRA NARANJA
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.976
$ 11.976
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Litro
JUGOS TETRA DURAZNO
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.988
$ 5.988
Total Neto
$ 267.914
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.904
TOTAL OC
$ 318.818
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.