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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-5960-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-09-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BEBIDAS PARA H.M."CORACEROS" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-75-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - Bienestar |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
36335,2789 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-09-2013 |
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Proveedor |
ROBERTO ENRIQUE PIZARRO ALCNTARA |
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Razón Social |
ROBERTO ENRIQUE PIZARRO ALCANTARA
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R.U.T. |
7.632.673-8 |
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Sucursal |
ROBERTO ENRIQUE PIZARRO ALCNTARA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 288 | Botella | BEBIDAS SURT. INDIVIDUAL | BEBIDAS SURT. INDIVIDUAL |
$ 480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.240
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$ 138.108
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50202310
| Agua mineral | 48 | Botella | AGUA MINERAL | AGUA MINERAL |
$ 498,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.904
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$ 23.927
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | FLETE | FLETE |
$ 14.115,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.115
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$ 14.115
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93161603
| Impuesto sobre el valor agregado (IVA) | 1 | Unidad | IMPUESTO ILA | IMPUESTO ILA |
$ 15.088,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.088
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$ 15.088
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Total Neto
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$ 191.238
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.335
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$ 227.573
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.