|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4975-6006-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4975-111-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4975-111-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR |
|
Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
81595,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-10-2009 |
|
|
|
Proveedor |
Comercial Montaña |
|
Razón Social |
PATRICIO GASTON ORDENES GUERRERO
|
|
R.U.T. |
6.077.170-7 |
|
Sucursal |
Comercial Montaña |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161701
| Alfombrado | 1 | Unidad | Provisión e instalación de cubrepiso | |
$ 429.448,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 429.448
|
$ 429.448
|
|
|
Total Neto
|
$ 429.448
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 81.595
|
|
$ 511.043
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.