Orden de Compra. Nº4975-603-SE07 "Productos de aseo para el H.M.Coraceros"
Recuerde que el responsable del pago es CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-603-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2007
Nombre de la Orden de Compra Productos de aseo para el H.M.Coraceros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Productos de aseo para el Hotel Militar Coraceros, Avenida 12 Norte Nº 1033 Viña del Mar V Regíon
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR.
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 45 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR.
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 10025,16
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico96UnidadPapel higiénicoPapel Higiénico gofrado 50 mts. $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.896 $ 16.896
47131501
Trapos20UnidadTraposSpongi $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.460 $ 6.460
47131603
Esponjas75UnidadEsponjasEsponja fina para olla $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
53102504
Guantes o manoplas18UnidadGuantes o manoplasGuantes de goma medianos $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.408 $ 6.408
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBolsas de basuraBolsa de basura 50 x 70 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBolsas de basuraBolsa basura 80 x 110 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
Total Neto $ 52.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.025
TOTAL OC $ 62.789


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.