|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4975-603-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-05-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Productos de aseo para el H.M.Coraceros |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Productos de aseo para el Hotel Militar Coraceros, Avenida 12 Norte Nº 1033 Viña del Mar V Regíon |
|
Proveniente de Licitación
|
4975-72-A107 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR |
|
Razón Social |
CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR.
|
|
R.U.T. |
73923800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 45 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR.
|
|
R.U.T. |
73923800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
10025,16 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.595.200-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 96 | Unidad | Papel higiénico | Papel Higiénico gofrado 50 mts. |
$ 176,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.896
|
$ 16.896
|
47131501
| Trapos | 20 | Unidad | Trapos | Spongi |
$ 323,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.460
|
$ 6.460
|
47131603
| Esponjas | 75 | Unidad | Esponjas | Esponja fina para olla |
$ 56,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.200
|
$ 4.200
|
53102504
| Guantes o manoplas | 18 | Unidad | Guantes o manoplas | Guantes de goma medianos |
$ 356,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.408
|
$ 6.408
|
47121701
| Bolsas de basura | 50 | Paquete | Bolsas de basura | Bolsa de basura 50 x 70 |
$ 130,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.500
|
$ 6.500
|
47121701
| Bolsas de basura | 30 | Paquete | Bolsas de basura | Bolsa basura 80 x 110 |
$ 410,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.300
|
$ 12.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 52.764
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.025
|
|
$ 62.789
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.