Orden de Compra. Nº4975-6101-SE09 "ARTICULOS DE FERRETERIA H.M.GUAYACAN"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-6101-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA H.M.GUAYACAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-93-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna San José de Maipo
Impuesto 11868,331
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA COMERCIO Ltda.
Razón Social Ferreteria Comercio Ltda.
R.U.T. 78.853.220-2
Sucursal FERRETERIA COMERCIO Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOLEO VERDE NILO  $ 9.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.050 $ 9.050
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA MADERA 50  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA MADERA 100  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920
39111803
Portalámparas20UnidadPORTALAMPARA NEGRO   $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión1UnidadINTERRUPTOR  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
39111702
Lámparas portátiles2UnidadLINTERNA CON PILAS  $ 3.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.648 $ 7.648
15121520
Lubricantes de uso general1UnidadLUBRICANTE WD40  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
30171706
Vidrio templado12UnidadVIDRIOS 3MM 40X44  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.032 $ 16.032
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA 3/32 6011 M Y H  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
31162001
Puntas0,1kilogramoPUNTAS KILO 3/4"  $ 2.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235 $ 235
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTE SINTETICO LT.  $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
11151502
Fibras de nilon20Metro LinealCORDEL DE NYLON MTS.  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
26121636
Cables de alimentación10Metro LinealCABLE NYA 2.5 BLANCOMETROS  $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
26121636
Cables de alimentación10Metro LinealCABLE NYA 2.5 ROJO METROS  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
26121636
Cables de alimentación10Metro LinealCABLE NYA 2.5 VERDE  $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
31181510
Juntas de silicona1TuboSILICONA TRANSPARENTE TUBO GRANDE  $ 1.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.845 $ 1.845
Total Neto $ 62.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.868
TOTAL OC $ 74.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.