Orden de Compra. Nº
4975-6101-SE09
"
ARTICULOS DE FERRETERIA H.M.GUAYACAN
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-6101-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE FERRETERIA H.M.GUAYACAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3451-93-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
11868,331
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA COMERCIO Ltda.
Razón Social
Ferreteria Comercio Ltda.
R.U.T.
78.853.220-2
Sucursal
FERRETERIA COMERCIO Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
OLEO VERDE NILO
$ 9.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.050
$ 9.050
31191501
Papeles de lija
20
Unidad
LIJA MADERA 50
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA MADERA 100
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 920
$ 920
39111803
Portalámparas
20
Unidad
PORTALAMPARA NEGRO
$ 416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión
1
Unidad
INTERRUPTOR
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
39111702
Lámparas portátiles
2
Unidad
LINTERNA CON PILAS
$ 3.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.648
$ 7.648
15121520
Lubricantes de uso general
1
Unidad
LUBRICANTE WD40
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
30171706
Vidrio templado
12
Unidad
VIDRIOS 3MM 40X44
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.032
$ 16.032
23171509
Soldadura
1
kilogramo
SOLDADURA 3/32 6011 M Y H
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
31162001
Puntas
0,1
kilogramo
PUNTAS KILO 3/4"
$ 2.349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235
$ 235
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Litro
DILUYENTE SINTETICO LT.
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
11151502
Fibras de nilon
20
Metro Lineal
CORDEL DE NYLON MTS.
$ 164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.280
26121636
Cables de alimentación
10
Metro Lineal
CABLE NYA 2.5 BLANCOMETROS
$ 192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
26121636
Cables de alimentación
10
Metro Lineal
CABLE NYA 2.5 ROJO METROS
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
26121636
Cables de alimentación
10
Metro Lineal
CABLE NYA 2.5 VERDE
$ 204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
31181510
Juntas de silicona
1
Tubo
SILICONA TRANSPARENTE TUBO GRANDE
$ 1.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.845
$ 1.845
Total Neto
$ 62.465
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.868
TOTAL OC
$ 74.333
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.