Orden de Compra. Nº4975-6121-SE12 "ART DE FERRETERIA PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE "
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-6121-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ART DE FERRETERIA PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 157939,472542
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes4UnidadENCHUFE HEMBRA ENCHUFE HEMBRA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno3UnidadFOCO HALOGENO C/AMP FOCO HALOGENO C/AMP $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.521
39101601
ampolletas halógenas33UnidadAMPOLLETA ARGENTA AMPOLLETA ARGENTA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.474 $ 12.479
39101601
ampolletas halógenas60UnidadAMPOLLETA SILICA AMPOLLETA SILICA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689
31163215
Perno estriado10UnidadPERNO EXPANSOR 4PERNO EXPANSOR 4 $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.860 $ 142.857
46151607
Cordones de seguridad100UnidadMT CORDON 3 X 1,5MT CORDON 3 X 1,5 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.429
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro4UnidadSOPAPA DESTAPADOR SOPAPA DESTAPADOR $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042
31211504
Pinturas de cobertura2TarroMASILLA MAGICA MASILLA MAGICA $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
31211504
Pinturas de cobertura2TarroELASTOSELLO ELASTOSELLO $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.454 $ 34.454
31201601
Adhesivos químicos10TarroAGOREXAGOREX $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.870 $ 163.866
31162003
Clavos de acabado5kilogramoCLAVOS CLAVOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
31162003
Clavos de acabado7kilogramoCLAVOS 4CLAVOS 4 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.468 $ 6.471
30161705
Suelos de caucho1RolloPISO DE GOMA ANTIDESLIZANTE PISO DE GOMA ANTIDESLIZANTE $ 192.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.857 $ 192.857
30103603
Madera de encuadre3TiraPERFIL CUADRADO 50X50X3PERFIL CUADRADO 50X50X3 $ 30.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.016 $ 92.017
31211504
Pinturas de cobertura1TinetaPASTA MURO PASTA MURO $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
Total Neto $ 831.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.939
TOTAL OC $ 989.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.