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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-6141-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PINTURA DE PISCINAS Y PILETAS PARA EL H.M.GUAYACAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-101-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - Bienestar |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
1385882,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-10-2013 |
| DESPACHAR Y FACTURAR A CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO. | DESPACHAR Y FACTURAR A CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO. |
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Proveedor |
manuel madrid valenzuela |
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Razón Social |
MANUEL HERNAN MADRID VALENZUELA
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R.U.T. |
3.832.980-4 |
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Sucursal |
manuel madrid valenzuela |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111602
| Servicios de mantenimiento de patios y piscinas | 1 | Unidad | PINTURA Y SELLANTES DE PISCINAS Y PILETAS | PINTURA Y SELLANTE DE PISCINAS Y PILETAS |
$ 7.294.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.294.118
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$ 7.294.118
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Total Neto
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$ 7.294.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.385.882
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$ 8.680.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.