Orden de Compra. Nº
4975-6464-SE12
"
UTENSILIOS PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-6464-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
UTENSILIOS PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
249114,25939
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LICITACIONES
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-k
Sucursal
LICITACIONES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
20
Unidad no definida
AMP REFL PAR 38 VERD 100 W G.E ( 71234 )
AMP REFL PAR 38 VERD 100 W G.E ( 71234 )
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.900
$ 66.891
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo
40
Unidad
FAROL GEORGEAN PILASTRA CHICO ( 135682 )
FAROL GEORGEAN PILASTRA CHICO ( 135682 )
$ 16.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 658.480
$ 658.487
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo
20
Unidad
FAROL EXT INVERT 100 W 4VID NGR ( 750514 )
FAROL EXT INVERT 100 W 4VID NGR ( 750514 )
$ 4.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.660
$ 98.655
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo
20
Unidad
FOCO ESTACA EXT C/AM PAR 38 80 W ( 1342258 )
FOCO ESTACA EXT C/AM PAR 38 80 W ( 1342258 )
$ 4.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.180
$ 82.185
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo
5
Unidad
FOCO ESTACA 2 FOCOS POLICARB ( 1020617 )
FOCO ESTACA 2 FOCOS POLICARB ( 1020617 )
$ 2.709,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.545
$ 13.546
52141523
Hervidores y teteras
6
Unidad
HERV PLAST 1,7 BVSTKT3237 OSTE ( 1919563 )
HERV PLAST 1,7 BVSTKT3237 OSTE ( 1919563 )
$ 12.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.070
$ 74.067
24131501
Refrigerador y congelador combinado
1
Unidad
PEICAVA DE VINO DE 16 BOT ( 1148095 )
PEICAVA DE VINO DE 16 BOT ( 1148095 )
$ 82.271,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.271
$ 82.271
10161707
Arreglo de flores cortadas
60
Unidad
VERONICA BUXIFOLIA 0,5 M BL30 ( 382523 )
VERONICA BUXIFOLIA 0,5 M BL30 ( 382523 )
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.900
$ 168.908
10161707
Arreglo de flores cortadas
4
Unidad
STRELITZIA NICOLAE 1,6M CT24 ( 775983 )
STRELITZIA NICOLAE 1,6M CT24 ( 775983 )
$ 16.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.116
$ 66.118
Total Neto
$ 1.311.128
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 249.114
TOTAL OC
$ 1.560.242
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.