Orden de Compra. Nº
4975-6464-SE13
"
COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMSE.
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-6464-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMSE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
35695,87
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad
WD 40 GRANDE
WD 40 GRANDE
$ 3.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.739
$ 3.739
31162702
Ruedas
4
Unidad
RUEDAS 3" C/BASE
RUEDAS 3" C/BASE
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.556
$ 6.556
39121303
Cajas eléctricas
3
Unidad
CAJAS CHUQUI
CAJAS CHUQUI
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.394
27112719
Pistola de encolar
1
Unidad
PISTOLA SILICONA
PISTOLA SILICONA
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.445
$ 3.445
40151712
Empaquetaduras de bomba
1
Unidad
BOMBA ELEVADORA DE AGUA
BOMBA ELEVADORA DE AGUA
$ 67.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.731
$ 67.731
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
2
Unidad
LT XILOL
LT XILOL
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.110
31161601
Pernos de anclaje
3
Unidad
PERNOS
PERNOS
$ 457,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.371
$ 1.371
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro
1
Unidad
TAPA WC
TAPA WC
$ 5.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro
6
Unidad
TAPA WC
TAPA WC
$ 5.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.040
$ 35.040
47131815
Limpiador de desagüe
1
Unidad
DESAGUE LAVATORIO
DESAGUE LAVATORIO
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
40141716
Sifones en P
1
Unidad
SIFON LAVATORIO
SIFON LAVATORIO
$ 3.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.781
$ 3.781
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
1
Unidad
SOPAPA FLAPER
SOPAPA FLAPER
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
27111703
Juegos de enchufes
1
Unidad
JUEGOS DE ENCHUFES
JUEGOS DE ENCHUFES
$ 28.152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.152
$ 28.152
31161601
Pernos de anclaje
4
Unidad
POMELES
POMELES
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
46182305
Cordón con autorecogida
25
Metro Lineal
CORDON 3 X1,5
CORDON 3 X1,5
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.850
$ 17.850
Total Neto
$ 187.873
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.696
TOTAL OC
$ 223.569
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.