Orden de Compra. Nº
4975-6549-SE09
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ARTICULOS DE ASEO H.M."CORACEROS"
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-6549-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-11-2009
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO H.M."CORACEROS"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
43983,48
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
R.U.T.
79.538.490-1
Sucursal
DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
1
Caja
JABON DE LAVAR X 12 UND.
JABON DE LAVAR X 12 UND.
$ 3.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.220
$ 3.220
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
1
Caja
CERA LIQUIDA X 12 BOT.
CERA LIQUIDA X 12 BOT.
$ 5.652,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.652
$ 5.652
47131810
Productos para lavar platos
2
Caja
LAVALOZAS LIQ. X 12 BOT.
LAVALOZAS LIQ. X 12 BOT.
$ 11.162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.324
$ 22.324
12161902
Detergentes surfactantes
2
Caja
LIMPIADOR M/USO RECARGA 500ML GLASSEX X 12 BOT
LIMPIADOR M/USO RECARGA 500ML GLASSEX X 12 BOT
$ 9.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.824
$ 18.824
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Caja
LIMPIAVIDRIOS 500ML X 12 BOT.
LIMPIAVIDRIOS 500ML X 12 BOT.
$ 6.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.214
$ 13.214
47121802
Removedores
2
Caja
LIMPIADOR DESENGRASANTE X 12 BOT.
LIMPIADOR DESENGRASANTE X 12 BOT.
$ 8.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.780
$ 16.780
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Caja
CLORO X 6 BIDONES DE 2 LTS
CLORO X 6 BIDONES DE 2 LTS
$ 3.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.496
$ 11.496
14111704
Papel higiénico
2
Paquete
PAPEL HIGIENICO JUNBO 600 MTS X 4 UND.
PAPEL HIGIENICO JUNBO 600 MTS X 4 UND.
$ 8.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.440
$ 17.440
14111703
Toallas de papel
3
Paquete
TOALLA NOVA JUMBO 300 MTS X 2 UND.
TOALLA NOVA JUMBO 300 MTS X 2 UND.
$ 12.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.524
$ 37.524
14111703
Toallas de papel
3
Paquete
TOALLA NOVA X 20 ROLLOS
TOALLA NOVA X 20 ROLLOS
$ 6.673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.019
$ 20.019
14111704
Papel higiénico
4
Paquete
PAPEL HIGIENICO X 48 ROLLOS
PAPEL HIGIENICO X 48 ROLLOS
$ 10.494,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.976
$ 41.976
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Paquete
GUANTES DE GOMA X 6 UND
GUANTES DE GOMA X 6 UND
$ 2.934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.736
$ 11.736
47131502
Paños de limpieza
1
Paquete
PAÑO SPONGI X 10 X 3 UND.
PAÑO SPONGI X 10 X 3 UND.
$ 7.855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.855
$ 7.855
47131603
Esponjas
2
Paquete
ESPONJA BONOBRIL X 12 UND.
ESPONJA BONOBRIL X 12 UND.
$ 1.716,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.432
$ 3.432
Total Neto
$ 231.492
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.983
TOTAL OC
$ 275.475
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.