Orden de Compra. Nº4975-6581-SE13 "ART. DE FERRETERIA PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE. "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-6581-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ART. DE FERRETERIA PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 366249,13
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo50Unidad no definidaSACO ADHESIVO CERAMICO SACO ADHESIVO CERAMICO $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.950 $ 123.950
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo12Unidad no definidaGALON AGOREX 60GALON AGOREX 60 $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.644 $ 196.644
22101610
Distribuidoras de áridos25Unidad no definidaARIDOS M3 ARIDOS M3 $ 29.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.425 $ 744.425
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas50Unidad no definidaSOLDADURA ELECTRICA SOLDADURA ELECTRICA $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.950 $ 165.950
46171510
Cerraduras con temporizador5Unidad no definidaCERRADURA DE SEGURIDAD CERRADURA DE SEGURIDAD $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.335 $ 90.335
30102303
Perfiles de hierro45Unidad no definidaPERFIL TIRA 30X6 MTS. PERFIL TIRA 30X6 MTS. $ 8.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.665 $ 388.665
60123601
Pegamento de purpurina14Unidad no definidaGALON IMPERMEABILIZANTE GALON IMPERMEABILIZANTE $ 15.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.658 $ 217.658
Total Neto $ 1.927.627
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 366.249
TOTAL OC $ 2.293.876


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.