Orden de Compra. Nº4975-6596-SE13 "COMPRA DE TORTAS PARA EL CMSE."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-6596-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TORTAS PARA EL CMSE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 16805,88
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Escarcha
Razón Social COMERCIALIZADORA SANDORIA SPA
R.U.T. 76.113.686-0
Sucursal La Escarcha
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10121506
Tortas de borujo2UnidadTORTAS PANQUEQUE 50 PERSONASTORTAS PANQUEQUE 50 PERSONAS $ 44.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.452 $ 88.452
Total Neto $ 88.452
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.806
TOTAL OC $ 105.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.