Orden de Compra. Nº4975-674-SE09 "COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO H.M. ITALIA"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-674-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO H.M. ITALIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna El Quisco
Impuesto 74785,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROQUIMIA S.A.
Razón Social PROQUIMIA S A
R.U.T. 96.695.350-0
Sucursal PROQUIMIA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos1BaldeCEROFILMCEROFILM $ 42.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.320 $ 42.320
47131810
Productos para lavar platos1BaldeLICUASOLLICUASOL $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
47131811
Productos de lavandería100kilogramoLAVAPRIXLAVAPRIX $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.900 $ 133.900
12191501
Solventes aromáticos20LitroDESODORANTE GENOVADESODORANTE GENOVA $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
47131806
Barniz o ceras de muebles12LitroMAJESTICMAJESTIC $ 2.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.672 $ 27.672
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción10LitroDERPLUSDERPLUS $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.460 $ 12.460
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos30LitroPROGLO CAJA 2*5 LTSPROGLO CAJA 2*5 LTS $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.460 $ 32.460
47131810
Productos para lavar platos40LitroKEY VAJILLA CAJA 2*5 LTSKEY VAJILLA CAJA 2*5 LTS $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
14111703
Toallas de papel6PaqueteTOALLA JUMBO PISAROLL BLANCA GOFRADA 2 ROLLOS DE 250 MTSTOALLA JUMBO PISAROLL BLANCA GOFRADA 2 ROLLOS DE 250 MTS $ 6.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.698 $ 37.698
14111704
Papel higiénico2PaqueteHIGIENICO JUMBO PISAROLL BLANCO GOFRADO 6 ROLLOS DE 500 MTS HIGIENICO JUMBO PISAROLL BLANCO GOFRADO 6 ROLLOS DE 500 MTS $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 393.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.786
TOTAL OC $ 468.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.