Orden de Compra. Nº
4975-674-SE09
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COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO H.M. ITALIA
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-674-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-01-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO H.M. ITALIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
El Quisco
Impuesto
74785,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-01-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROQUIMIA S.A.
Razón Social
PROQUIMIA S A
R.U.T.
96.695.350-0
Sucursal
PROQUIMIA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
1
Balde
CEROFILM
CEROFILM
$ 42.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.320
$ 42.320
47131810
Productos para lavar platos
1
Balde
LICUASOL
LICUASOL
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
47131811
Productos de lavandería
100
kilogramo
LAVAPRIX
LAVAPRIX
$ 1.339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.900
$ 133.900
12191501
Solventes aromáticos
20
Litro
DESODORANTE GENOVA
DESODORANTE GENOVA
$ 1.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
47131806
Barniz o ceras de muebles
12
Litro
MAJESTIC
MAJESTIC
$ 2.306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.672
$ 27.672
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
10
Litro
DERPLUS
DERPLUS
$ 1.246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.460
$ 12.460
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
30
Litro
PROGLO CAJA 2*5 LTS
PROGLO CAJA 2*5 LTS
$ 1.082,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.460
$ 32.460
47131810
Productos para lavar platos
40
Litro
KEY VAJILLA CAJA 2*5 LTS
KEY VAJILLA CAJA 2*5 LTS
$ 845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.800
$ 33.800
14111703
Toallas de papel
6
Paquete
TOALLA JUMBO PISAROLL BLANCA GOFRADA 2 ROLLOS DE 250 MTS
TOALLA JUMBO PISAROLL BLANCA GOFRADA 2 ROLLOS DE 250 MTS
$ 6.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.698
$ 37.698
14111704
Papel higiénico
2
Paquete
HIGIENICO JUMBO PISAROLL BLANCO GOFRADO 6 ROLLOS DE 500 MTS
HIGIENICO JUMBO PISAROLL BLANCO GOFRADO 6 ROLLOS DE 500 MTS
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
Total Neto
$ 393.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.786
TOTAL OC
$ 468.396
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.