Orden de Compra. Nº4975-6780-SE09 "COMBUSTIBLE C.M.C.P."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-6780-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-12-2009
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE C.M.C.P.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Peñalolén
Impuesto 58843,9215
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comb. Industriales El Parrón 4
Razón Social SOC COMERCIAL EL PARRON LTDA
R.U.T. 77.104.150-7
Sucursal Comb. Industriales El Parrón 4
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Diesel819LitroPETROLEO DIESELPETROLEO DIESEL $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.582 $ 309.705
Total Neto $ 309.705
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.844
TOTAL OC $ 368.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.