Orden de Compra. Nº4975-6971-SE10 "ABARROTES PARA EL CMCH."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-6971-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 182629,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor isidora
Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
R.U.T. 8.290.622-3
Sucursal isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131903
Gelatina1BaldeBRILLOX MIRUA BAL,BRILLOX MIRUA BAL, $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
50192304
Barquillos o copas de helado comestibles1CajaBARQUILLO ARTESANAL .BARQUILLO ARTESANAL . $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50161510
Sacarina o sucralosa10Caja NATURALIST CAJA NATURALIST CAJA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
50131801
Queso natural72UnidadQUESO PHILADELFIA UND.QUESO PHILADELFIA UND. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.400 $ 158.400
50201709
Café instantáneo12TarroNESCAFE DE 400 GRS.NESCAFE DE 400 GRS. $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate10kilogramoCHOCOLATE BLANCO KG.CHOCOLATE BLANCO KG. $ 4.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate15kilogramoCHOCOLATE COBERLUX KG.CHOCOLATE COBERLUX KG. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
50202303
Jugos y néctar concentrados5kilogramoPULPA MARACUYA CONG.PULPA MARACUYA CONG. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50221101
Granos de Cereales5kilogramoQUINOA KG.QUINOA KG. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50131701
Leche o productos de mantequilla30kilogramoMANTEQUILLA KGMANTEQUILLA KG $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
50171831
Salsas para cocinar5kilogramoCALDO AVE KG.CALDO AVE KG. $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.850 $ 12.850
50221101
Granos de Cereales2kilogramoSESAMO KG.SESAMO KG. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50101634
Fruta fresca4kilogramoNUECES KG.NUECES KG. $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
50171831
Salsas para cocinar4kilogramoSALSA ESPAÑOLA KG.SALSA ESPAÑOLA KG. $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.760 $ 22.760
50181709
Suministros para el horno5kilogramoPRE MESCLA NEGRA KG.PRE MESCLA NEGRA KG. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50181709
Suministros para el horno5kilogramoPRE MESCLA BLANCA KG.PRE MESCLA BLANCA KG. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados1kilogramoMOTE KG.MOTE KG. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
50131701
Leche o productos de mantequilla12LitroCREMA MIX VEGETAL LT.CREMA MIX VEGETAL LT. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
50131701
Leche o productos de mantequilla108LitroCREMA NATURALES LT.CREMA NATURALES LT. $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.280 $ 152.280
50131611
Merengue3PaqueteDISCO DE MERENGUE PQTE.DISCO DE MERENGUE PQTE. $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970
14111705
Servilletas de papel120PaqueteSERVILLETAS DE PAPEL PQTE.SERVILLETAS DE PAPEL PQTE. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
13102011
Nylon - Poliamida (PA)2RolloALUSA PLAS ROLLO .ALUSA PLAS ROLLO . $ 20.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
Total Neto $ 961.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.630
TOTAL OC $ 1.143.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.