Orden de Compra. Nº
4975-6971-SE10
"
ABARROTES PARA EL CMCH.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-6971-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-10-2010
Nombre de la Orden de Compra
ABARROTES PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
182629,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
isidora
Razón Social
MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
R.U.T.
8.290.622-3
Sucursal
isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51131903
Gelatina
1
Balde
BRILLOX MIRUA BAL,
BRILLOX MIRUA BAL,
$ 28.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
50192304
Barquillos o copas de helado comestibles
1
Caja
BARQUILLO ARTESANAL .
BARQUILLO ARTESANAL .
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
50161510
Sacarina o sucralosa
10
Caja
NATURALIST CAJA
NATURALIST CAJA
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
50131801
Queso natural
72
Unidad
QUESO PHILADELFIA UND.
QUESO PHILADELFIA UND.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 158.400
$ 158.400
50201709
Café instantáneo
12
Tarro
NESCAFE DE 400 GRS.
NESCAFE DE 400 GRS.
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.400
$ 74.400
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
10
kilogramo
CHOCOLATE BLANCO KG.
CHOCOLATE BLANCO KG.
$ 4.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.600
$ 40.600
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
15
kilogramo
CHOCOLATE COBERLUX KG.
CHOCOLATE COBERLUX KG.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
50202303
Jugos y néctar concentrados
5
kilogramo
PULPA MARACUYA CONG.
PULPA MARACUYA CONG.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
50221101
Granos de Cereales
5
kilogramo
QUINOA KG.
QUINOA KG.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
50131701
Leche o productos de mantequilla
30
kilogramo
MANTEQUILLA KG
MANTEQUILLA KG
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
50171831
Salsas para cocinar
5
kilogramo
CALDO AVE KG.
CALDO AVE KG.
$ 2.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.850
$ 12.850
50221101
Granos de Cereales
2
kilogramo
SESAMO KG.
SESAMO KG.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
50101634
Fruta fresca
4
kilogramo
NUECES KG.
NUECES KG.
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
50171831
Salsas para cocinar
4
kilogramo
SALSA ESPAÑOLA KG.
SALSA ESPAÑOLA KG.
$ 5.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.760
$ 22.760
50181709
Suministros para el horno
5
kilogramo
PRE MESCLA NEGRA KG.
PRE MESCLA NEGRA KG.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
50181709
Suministros para el horno
5
kilogramo
PRE MESCLA BLANCA KG.
PRE MESCLA BLANCA KG.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados
1
kilogramo
MOTE KG.
MOTE KG.
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950
$ 950
50131701
Leche o productos de mantequilla
12
Litro
CREMA MIX VEGETAL LT.
CREMA MIX VEGETAL LT.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
50131701
Leche o productos de mantequilla
108
Litro
CREMA NATURALES LT.
CREMA NATURALES LT.
$ 1.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.280
$ 152.280
50131611
Merengue
3
Paquete
DISCO DE MERENGUE PQTE.
DISCO DE MERENGUE PQTE.
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.970
$ 14.970
14111705
Servilletas de papel
120
Paquete
SERVILLETAS DE PAPEL PQTE.
SERVILLETAS DE PAPEL PQTE.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
13102011
Nylon - Poliamida (PA)
2
Rollo
ALUSA PLAS ROLLO .
ALUSA PLAS ROLLO .
$ 20.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.600
$ 41.600
Total Neto
$ 961.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 182.630
TOTAL OC
$ 1.143.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.