Orden de Compra. Nº4975-7024-SE09 "Compra de licores para el C.M.S.E."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-7024-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de licores para el C.M.S.E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 42863,8385
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial blanco y cia ltda - Casa Matriz
Razón Social comercial blanco y cia ltda
R.U.T. 78.844.090-1
Sucursal comercial blanco y cia ltda - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202203
Vino36UnidadCOSECHA TARAPACA TTO.COSECHA TARAPACA TTO. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.240 $ 21.227
50202311
Bebidas12UnidadCOCA-COLA 2 1/2 DESECHABLE.COCA-COLA 2 1/2 DESECHABLE. $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728
50202311
Bebidas240UnidadCOCA-COLA 350 CC.COCA-COLA 350 CC. $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.840 $ 51.828
50202311
Bebidas120UnidadSPRITE 350 CC.SPRITE 350 CC. $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.914
50202311
Bebidas240UnidadCOCA-COLA LIGHT 350 CC.COCA-COLA LIGHT 350 CC. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.728
93151510
Impuestos administrativos y recaudación fiscal1UnidadILAILA $ 17.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.775 $ 17.775
78101801
Servicios de transporte local en camión1UnidadFLETEFLETE $ 48.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.399 $ 48.399
Total Neto $ 225.599
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.864
TOTAL OC $ 268.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.