Orden de Compra. Nº4975-7043-SE13 "ABARROTES HOTEL RAMÓN CAÑAS M."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-7043-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES HOTEL RAMÓN CAÑAS M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-57-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Punta Arenas
Impuesto 20446,66
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALICIA S.A.
Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A
R.U.T. 96.927.420-5
Sucursal GALICIA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171902
Salsa3BotellaSALSA LIQUIDA FRAMBUESA MACROFOODSALSA LIQUIDA FRAMBUESA MACROFOOD $ 2.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.242 $ 7.242
50171902
Salsa2BotellaSALSA LIQUIDA CHOCOLATE MACROFOODSALSA LIQUIDA CHOCOLATE MACROFOOD $ 2.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.476 $ 4.476
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta1CajaMERMELADA S/AZUCAR SACHET FRAMBUESAMERMELADA S/AZUCAR SACHET FRAMBUESA $ 16.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.728 $ 16.728
50201706
Café11TarroNESCAFÉ TRADICIÓN 170 GRS.NESCAFÉ TRADICIÓN 170 GRS. $ 2.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.912 $ 32.912
50101636
Fruta estable sin refrigerar24TarroPIÑA RODAJAS 24X840 GRS.PIÑA RODAJAS 24X840 GRS. $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.424 $ 23.424
50131609
Mayonesa2kilogramoMAYONESA 1 KG. JBMAYONESA 1 KG. JB $ 1.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.192 $ 2.192
50131802
Queso rallado40PackQUESO RALLADO 20X40 GRS.QUESO RALLADO 20X40 GRS. $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.640 $ 20.640
Total Neto $ 107.614
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.447
TOTAL OC $ 128.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.