Orden de Compra. Nº
4975-7054-SE09
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COMPRAS DE LICORES
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-7054-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRAS DE LICORES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Santiago
Impuesto
152996,8046
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial blanco y cia ltda - Casa Matriz
Razón Social
comercial blanco y cia ltda
R.U.T.
78.844.090-1
Sucursal
comercial blanco y cia ltda - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202203
Vino
90
Unidad
VINO CARMEN MARGAUX 750 CC
VINO CARMEN MARGAUX 750 CC
$ 1.037,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.330
$ 93.362
50202206
Alcohol o licores
60
Unidad
PISCO RUTA NORTE 35º
PISCO RUTA NORTE 35º
$ 1.226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.560
$ 73.570
50202206
Alcohol o licores
12
Unidad
LICOR DE CACAO MITJANS
LICOR DE CACAO MITJANS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
50202206
Alcohol o licores
24
Unidad
CACHAZA
CACHAZA
$ 2.391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.384
$ 57.372
50202303
Jugos y néctar concentrados
30
Unidad
ANDIFRUT NARANJA 1LT
ANDIFRUT NARANJA 1LT
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.070
$ 8.069
50202304
Jugos y néctar envasados
30
Unidad
ANDIFRUT PIÑA 1LT
ANDIFRUT PIÑA 1LT
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.070
$ 8.069
50202311
Bebidas
29
Unidad
COCA-COLA 21/2 DESECHABLE.
COCA-COLA 21/2 DESECHABLE.
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.545
$ 17.555
50202311
Bebidas
29
Unidad
SPRITE 21/2 DESECHABLE
SPRITE 21/2 DESECHABLE
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.545
$ 17.557
50202311
Bebidas
12
Unidad
FANTA DESECHABLE 2 1/2.
FANTA DESECHABLE 2 1/2.
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.260
$ 7.265
50202203
Vino
36
Unidad
SANTA RITA 1 MEDALLA 120 TTO.
SANTA RITA 1 MEDALLA 120 TTO.
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.192
$ 24.180
50202201
Cerveza
240
Unidad
CRISTAL 355 LONG NECK
CRISTAL 355 LONG NECK
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.600
$ 69.680
50202201
Cerveza
400
Unidad
CRISTAL LATA
CRISTAL LATA
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.800
$ 80.600
50202311
Bebidas
240
Unidad
COCA-COLA LATAS
COCA-COLA LATAS
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.840
$ 51.823
50202311
Bebidas
240
Unidad
COCA-COLA LIGHT LATA
COCA-COLA LIGHT LATA
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.800
$ 52.730
50202311
Bebidas
24
Unidad
FANTA LATAS
FANTA LATAS
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.184
$ 5.183
93151510
Impuestos administrativos y recaudación fiscal
1
Unidad
ILA
ILA
$ 84.171,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.171
$ 84.171
78101801
Servicios de transporte local en camión
1
Unidad
FLETE
FLETE
$ 136.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.059
$ 136.059
Total Neto
$ 805.246
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 152.997
TOTAL OC
$ 958.243
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.