Orden de Compra. Nº
4975-7094-SE09
"
Compra de abarrotes para el C.M.S.E.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-7094-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
Compra de abarrotes para el C.M.S.E.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
44711,94
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
buenaCarne
Razón Social
COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
77.682.620-0
Sucursal
buenaCarne
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural
3
Bolsa
PALOS DE BROCHETAS 100 UNID
PALOS DE BROCHETAS 100 UNID
$ 485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.455
$ 1.455
50221101
Granos de Cereales
40
Unidad
ARROZ TUCAPEL SELECCION GRADO Nº 2 LARGO
ARROZ TUCAPEL SELECCION GRADO Nº 2 LARGO
$ 1.298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.920
$ 51.920
50171831
Salsas para cocinar
6
Unidad
SALSA ESPAÑOLA EN POLVO
SALSA ESPAÑOLA EN POLVO
$ 5.465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.790
$ 32.790
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
40
Unidad
AZUCAR FLOR DE 500 GRS.
AZUCAR FLOR DE 500 GRS.
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
50171551
Sal de cocina o de mesa
36
Unidad
SAL MESA YODADA TRINIDAD 1 KG.
SAL MESA YODADA TRINIDAD 1 KG.
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.004
$ 5.004
50131609
Mayonesa
30
Unidad
MAYONESA HELLMANS 1 KG.
MAYONESA HELLMANS 1 KG.
$ 1.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.050
$ 49.050
50171902
Salsa
27
Unidad
KETCHUP DON JUAN 1 KG.
KETCHUP DON JUAN 1 KG.
$ 1.015,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.405
$ 27.405
50171550
Especias o extractos
24
Unidad
MOSTAZA DON JUAN 1 KG.
MOSTAZA DON JUAN 1 KG.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.152
$ 19.152
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
60
kilogramo
AZUCAR SHOGUN 1 KG.
AZUCAR SHOGUN 1 KG.
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.700
14111705
Servilletas de papel
10
Paquete
SERVILLETAS ELITE 50UNID. 24X24.
SERVILLETAS ELITE 50UNID. 24X24.
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.650
$ 2.650
Total Neto
$ 235.326
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.712
TOTAL OC
$ 280.038
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.