Orden de Compra. Nº4975-7127-SE13 "ARTICULOS DE FERRETERIA H.M. KON-TIKI"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-7127-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA H.M. KON-TIKI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Los Vilos
Impuesto 64125,3059
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sergio cesped
Razón Social SERGIO EDUARDO CESPED CESPED
R.U.T. 10.126.511-0
Sucursal sergio cesped
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas12UnidadAMPOLLETAS DECORATIVAS HALOGENAS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTE 3/4  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
40142108
Tubería de bronce1UnidadCOPLA  $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695 $ 695
11111701
Arena silícea3UnidadCAMIONADAS DE MAICILLO  $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.681 $ 201.681
12163101
Aditivos Anti saca-arena2UnidadCAMIONADAS DE ARENA  $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.244 $ 109.244
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadTEFLON  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
26142310
Cajas selladas con guantes para protección contra 4ParPARES GUANTES DE GOMA  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.101
Total Neto $ 337.502
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.125
TOTAL OC $ 401.627


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.