Orden de Compra. Nº
4975-72-SE10
"
Bebidas para el H.M."11 de Septiembre"
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-72-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-01-2010
Nombre de la Orden de Compra
Bebidas para el H.M."11 de Septiembre"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Providencia
Impuesto
86295,06925
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora La Reina
Razón Social
JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN
R.U.T.
7.931.063-8
Sucursal
Distribuidora La Reina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
432
Unidad
coca cola 350 cc personal
coca cola 350 cc personal
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.480
$ 114.545
50202311
Bebidas
360
Unidad
coca cola light
coca cola light
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.400
$ 95.455
50202311
Bebidas
96
Unidad
fanta 350 cc
fanta 350 cc
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.440
$ 25.455
50202311
Bebidas
96
Unidad
sprite 350 cc
sprite 350 cc
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.440
$ 25.455
50202311
Bebidas
120
Unidad
coca cola zero 350 cc
coca cola zero 350 cc
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.800
$ 31.818
50202311
Bebidas
72
Unidad
agua mineral vital personal
agua mineral vital personal
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.592
$ 20.571
50202311
Bebidas
72
Unidad
nectar andina durazno
nectar andina durazno
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.168
$ 21.176
50202311
Bebidas
48
Unidad
nectar andina damasco 350 cc
nectar andina damasco 350 cc
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.112
$ 14.118
50202311
Bebidas
72
Unidad
ccu canada dry tonica 350cc
ccu canada dry tonica 350cc
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
50202311
Bebidas
48
Unidad
bebida ccu limon soda 350 cc
bebida ccu limon soda 350 cc
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50202311
Bebidas
96
Unidad
bebida ccu canada dry ginger ale 350 cc
bebida ccu canada dry ginger ale 350 cc
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
50202311
Bebidas
48
Unidad
agua mineral vital 350 cc
agua mineral vital 350 cc
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.728
$ 13.714
93161603
Impuesto sobre el valor agregado (IVA)
1
Unidad
I.L.A.
I.L.A.
$ 37.878,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.878
$ 37.878
Total Neto
$ 454.185
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 86.295
TOTAL OC
$ 540.480
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.