Orden de Compra. Nº
4975-7217-SE09
"
Compra de bebidas para el C.M.S.E.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-7217-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
Compra de bebidas para el C.M.S.E.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
70352,2215
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial blanco y cia ltda - Casa Matriz
Razón Social
comercial blanco y cia ltda
R.U.T.
78.844.090-1
Sucursal
comercial blanco y cia ltda - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
240
Unidad
COCA-COLA INDIV.
COCA-COLA INDIV.
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.840
$ 51.828
50202311
Bebidas
120
Unidad
COCA-COLA INDIV.
COCA-COLA INDIV.
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.365
50202311
Bebidas
240
Unidad
LIGHT GINGER INDIV.
LIGHT GINGER INDIV.
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.800
$ 52.738
50202311
Bebidas
120
Unidad
PIÑA INDIV.
PIÑA INDIV.
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.920
$ 25.912
50202303
Jugos y néctar concentrados
120
Unidad
NECTAR DURAZNO INDIV.
NECTAR DURAZNO INDIV.
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.280
$ 29.249
50202310
Agua mineral
72
Unidad
VITAL INDIV.
VITAL INDIV.
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.544
$ 14.522
50202311
Bebidas
120
Unidad
PAP INDIV.
PAP INDIV.
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.920
$ 25.912
50202201
Cerveza
185
Unidad
CRISTAL LATAS
CRISTAL LATAS
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.370
$ 37.278
93151510
Impuestos administrativos y recaudación fiscal
1
Unidad
ILA
ILA
$ 24.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.664
$ 24.664
78101801
Servicios de transporte local en camión
1
Unidad
FLETE
FLETE
$ 81.809,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.809
$ 81.809
Total Neto
$ 370.275
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.352
TOTAL OC
$ 440.627
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.