Orden de Compra. Nº4975-722-SE11 "ABARROTES PARA EL CMCH."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-722-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 67640
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor isidora
Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
R.U.T. 8.290.622-3
Sucursal isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
Huevos frescos5BandejaHUEVOS DE CODORNIZ BANDEJA DE 24 UNID.HUEVOS DE CODORNIZ BANDEJA DE 24 UNID. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50131801
Queso natural36UnidadQUESO CREMA PHILADELPHIA KG.QUESO CREMA PHILADELPHIA KG. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
48101915
Bandejas de servicio200UnidadBANDEJAS DE ALUMINIO C-40 (UNIDAD).BANDEJAS DE ALUMINIO C-40 (UNIDAD). $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000
48101918
Rollos de manteles de papel de servicios de alimen3UnidadROLLOS ALUSA FLAS 45X1400.ROLLOS ALUSA FLAS 45X1400. $ 20.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800
50221101
Granos de Cereales2kilogramoQUINOA KG.QUINOA KG. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50221101
Granos de Cereales15kilogramoARROZ NEGRO KG.ARROZ NEGRO KG. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate10kilogramoCHOCOLATE COBERLUX PASTILLA KG.CHOCOLATE COBERLUX PASTILLA KG. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 356.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.640
TOTAL OC $ 423.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.