Orden de Compra. Nº4975-7274-SE13 "ART.DE FERRETERIA PARA EL CMCH."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-7274-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ART.DE FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 76602,68
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas120UnidadAMPOLLETAS ARGENTA UN.AMPOLLETAS ARGENTA UN. $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.240 $ 45.240
39101605
ampolletas fluorescentes50UnidadTUBO FLUORESCENTE 40 W.TUBO FLUORESCENTE 40 W. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
27111704
Enchufes15UnidadENCHUFE MACHO.UN.ENCHUFE MACHO.UN. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710
27111704
Enchufes15UnidadENCHUFE EMBRA UN.ENCHUFE EMBRA UN. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710
31162702
Ruedas8UnidadRUEDAS GIRATORIAS UN.RUEDAS GIRATORIAS UN. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10LitroAGUARRAS LTS.AGUARRAS LTS. $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.550
12162201
Ácido ascórbico30LitroACIDO MURIATICO LTS.ACIDO MURIATICO LTS. $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.910 $ 23.910
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10ParGUANTE DECABRETILLA PAR .GUANTE DECABRETILLA PAR . $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.910
86131502
Pintura1TinetaTINETA LATEX BLANCO.TINETA LATEX BLANCO. $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
86131502
Pintura7TinetaTINETA LATEX ULTRA REN S/W.TINETA LATEX ULTRA REN S/W. $ 29.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.532 $ 203.532
Total Neto $ 403.172
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.603
TOTAL OC $ 479.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.