Orden de Compra. Nº
4975-7274-SE13
"
ART.DE FERRETERIA PARA EL CMCH.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-7274-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
ART.DE FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
76602,68
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
120
Unidad
AMPOLLETAS ARGENTA UN.
AMPOLLETAS ARGENTA UN.
$ 377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.240
$ 45.240
39101605
ampolletas fluorescentes
50
Unidad
TUBO FLUORESCENTE 40 W.
TUBO FLUORESCENTE 40 W.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.700
$ 35.700
27111704
Enchufes
15
Unidad
ENCHUFE MACHO.UN.
ENCHUFE MACHO.UN.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.710
$ 10.710
27111704
Enchufes
15
Unidad
ENCHUFE EMBRA UN.
ENCHUFE EMBRA UN.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.710
$ 10.710
31162702
Ruedas
8
Unidad
RUEDAS GIRATORIAS UN.
RUEDAS GIRATORIAS UN.
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.120
$ 14.120
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
10
Litro
AGUARRAS LTS.
AGUARRAS LTS.
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.550
$ 15.550
12162201
Ácido ascórbico
30
Litro
ACIDO MURIATICO LTS.
ACIDO MURIATICO LTS.
$ 797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.910
$ 23.910
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Par
GUANTE DECABRETILLA PAR .
GUANTE DECABRETILLA PAR .
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.910
$ 18.910
86131502
Pintura
1
Tineta
TINETA LATEX BLANCO.
TINETA LATEX BLANCO.
$ 24.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.790
$ 24.790
86131502
Pintura
7
Tineta
TINETA LATEX ULTRA REN S/W.
TINETA LATEX ULTRA REN S/W.
$ 29.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 203.532
$ 203.532
Total Neto
$ 403.172
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.603
TOTAL OC
$ 479.775
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.