Orden de Compra. Nº
4975-739-SE12
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ARTS. DE FERRETERIA PARA EL H.M."11 DE SEPTIEMBRE"
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-739-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-01-2012
Nombre de la Orden de Compra
ARTS. DE FERRETERIA PARA EL H.M."11 DE SEPTIEMBRE"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Providencia
Impuesto
32325,9312
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LICITACIONES
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-k
Sucursal
LICITACIONES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141716
Sifones en P
2
Unidad no definida
SIFON LOA S/C ENTR. 11/2-11/4 COD.1306332
$ 1.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.454
$ 2.454
25174001
Ventilador
1
Unidad
VENTILADOR DE PEDESTAL 18 ELECTROLUX COD.1380176
$ 16.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.462
$ 16.462
56101515
Camas
3
Unidad
CATRE PLEG.- 192X79X35 COLCHONE COD.1686739
$ 22.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.531
$ 66.530
52161511
Radios
1
Unidad
KIT RADIO MOTOROLA 6-12 MILLAS COD. 406821
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31231313
Tubería de plástico
3
Unidad
TUBO CPVC AQUATERM 1/2 X 3 MTS. COD.1083821
$ 4.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.346
$ 14.345
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad
CODO 900 AQUATERM ASTM 1/2 COD.108397X
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.319
30103206
Rejilla de plástico
2
Unidad
REJILLA BANO R-40 RED. COD. 774839
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.370
$ 6.370
42294512
Protectores oculares o sus accesorios
1
Unidad
PROTECTOR FACIAL COMPLETO COD. 822493
$ 3.942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.942
$ 3.942
46151601
Manillas
2
Unidad
TRANCA OREJA 1905 BR COD. 14908X
$ 3.904,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.808
$ 7.809
39101701
Tubos fluorescentes
3
Unidad
EQ. ESTANCO 2X36 C/TUB OSRAM COD.1321641
$ 9.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.905
$ 28.906
Total Neto
$ 170.136
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.326
TOTAL OC
$ 202.462
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.