Orden de Compra. Nº4975-739-SE12 "ARTS. DE FERRETERIA PARA EL H.M."11 DE SEPTIEMBRE""
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-739-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ARTS. DE FERRETERIA PARA EL H.M."11 DE SEPTIEMBRE"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Providencia
Impuesto 32325,9312
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P2Unidad no definidaSIFON LOA S/C ENTR. 11/2-11/4 COD.1306332  $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.454 $ 2.454
25174001
Ventilador1UnidadVENTILADOR DE PEDESTAL 18 ELECTROLUX COD.1380176  $ 16.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.462 $ 16.462
56101515
Camas3UnidadCATRE PLEG.- 192X79X35 COLCHONE COD.1686739  $ 22.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.531 $ 66.530
52161511
Radios1UnidadKIT RADIO MOTOROLA 6-12 MILLAS COD. 406821  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31231313
Tubería de plástico3UnidadTUBO CPVC AQUATERM 1/2 X 3 MTS. COD.1083821  $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.346 $ 14.345
40142115
Tubería de plástico4UnidadCODO 900 AQUATERM ASTM 1/2 COD.108397X  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.319
30103206
Rejilla de plástico2UnidadREJILLA BANO R-40 RED. COD. 774839  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370 $ 6.370
42294512
Protectores oculares o sus accesorios1UnidadPROTECTOR FACIAL COMPLETO COD. 822493  $ 3.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.942 $ 3.942
46151601
Manillas2UnidadTRANCA OREJA 1905 BR COD. 14908X  $ 3.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.808 $ 7.809
39101701
Tubos fluorescentes3UnidadEQ. ESTANCO 2X36 C/TUB OSRAM COD.1321641  $ 9.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.905 $ 28.906
Total Neto $ 170.136
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.326
TOTAL OC $ 202.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.